借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款-负数
那个福利费,不能低扣的,但是发票开了专票了,我做发票时候有做进项税额了,那认证如果认完怎么做进项税额转出,做进项税额转出要先做什么,然后分录在做进项税额转出
我们有张进项票,做了进项税额转出,分录为借:库存商品 贷:进项税额转出,当时的进项票分录为借:库存商品 进项税额 贷:应付账款,那这张进项票的分录还用红冲吗?
有个问题,收到负数发票,进项已经抵扣了,红冲那一笔后这进项税额转出的分录要怎么做
以前年度的进项别人红冲了 ,进项税额转出,分录怎么做
老师,我每个月月底进项销项余额都为零,结转入转出未交增值税,这个月有红冲发票(我们是采购方),那红冲的时候进项税额转出是有余额的,那月底结转进项销项怎么做分录呢,是进项转出科目余额也转入转出未交增值税吗
会计考试购入一台不需要安装的设备,增值税专用发票金额为22万,预计使用年限为10年,预计净残值为5%
你好老师,24年所得税计提多了,在25年怎么调整
老师 就是之前领导们协商的一个事情 就是公司欠领导100000万 但是之前呢账上没有挂账 现在公司付了这10万元给他 这个该怎么做分录呢
老师好!之前企业实缴了600万,但是账里面没有体现,现在做审计需要体现实收资本,这个怎么处理比较合适
1、收到个税手续费,一定要报增值税是吗? 2、当月收到员工的动车票,进项税额要当月抵扣掉吗?还是后面月份抵扣也可以?
员工个人买的礼品送给客户,如何做账,分录如何写
年会买的小礼品啥的分录我能不能这样写 借:管理费用 6496 贷:银行存款 6496 普票应该不需要写应交税费吧?
企业库存与实际库存不符,有没有什么好办法能处理库存
12月出口的数据,是12月份少填了免抵退办法出口销售额,这个直接在1月份里面加进去是一样的吧
老师请问给员工发的现金奖励需要缴纳个税吗 原本是想发充值卡 记福利费 发现金了可以记福利费吗
进项税额转出在转入进项税吗?
缴纳的时候
为啥进项税额转出在转入进项税?
待认证进项税额转入到进项税额、进项税额转出、这个科目转哪里呢?
这分录应该怎么做平
待认证转认证 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证进项 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
进项税额转出是有余额的、不用管他
第一次遇到进项税额转出、不太懂
按我说的公式先计算再结转,不用管其他余额
好的、谢谢
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。
不知道怎么五星好评
直接结束问题就可以评价了