您好,借:应付职工薪酬-劳务费 贷:银行 派遣机构要给我们发票的 借:管理费用等-劳务费 贷:应付职工薪酬-劳务费
老师好 有第三方机构专门做残保金方案的,我们公司把钱转给他们,他们派遣残疾人到固定的园区工作,我们把工资 缴纳社保的费用给第三方机构,他们代办理,这种方案存在风险吗,残疾人不在单位上班 去他们找的指定的园区上班
老师早上好,我们用派遣方式雇佣的残疾人 在基地工作。给派遣机构的服务费和残疾人的工资社保公积金,一次性给派遣机构转过去,这些钱 我怎么记账,分录怎么写
老师早上好,我们用派遣方式雇佣的残疾人 在基地工作。给派遣机构的服务费和残疾人的工资社保公积金,一次性给派遣机构转过去,这些钱 我怎么记账,分录怎么写,残疾人不在单位上班,是去第三方机构管理的残联基地里面工作
这题没答案,传一下答案
请问定期定额,税局自动报生产经营所得税有扣个人每年60000元吗
里面的芊芊套卡的 2 万的是我的钱 里面的总垫付是我的钱(总垫付的钱加上了这 2 万块块钱套卡的钱) 然后总工资 100612 里有我的5880 元是我的工资,还有一个是我另一个朋友的工资 12388 他的总收入 161249 其中有130,202已经转到了我卡上 我按这个道理算,我只再付出来6000多就可以了 平这个帐 但是我现在这么一算,我还要出一万多,我搞不灵清,我这个是哪里出问题了? 所以想请教一下,老师给一个思路
线下已经在报名点报名了会计学堂中级口碑班,如果升级为VIP协议班,请问老师是不是补齐差价即可
老师,我注销的时候,其他应付款弥补完以前年度亏损要按25%交所得税,这个我可以理解,然后我账面还有600的货币资金,管理员让我按20%交股息红利,是这样么。
以完成一定工作任务为期限的劳动合同因任务完成而终止,这个属于正常完成工作任务而结束的工作,为什么要给补偿呢?
老师这题我做对了,但是不懂原理,我不明白这个代扣代缴的个税不就是从工资里面扣的吗?为啥应付职工薪酬不包括它呢?怎么理解这个逻辑,我有点绕不过来了。
合伙企业经营所得税C表是个人去报还是企业的会计?
老师,公司收到餐票,还没给钱 借:管理费用-业务招待费 贷:应付账款-A 过几个月,拿已开发票过来报销 借:应付账款-A 贷:其他应付款-B员工 好像哪里不对一样
我怎么记得这个好像是看交货的时间节点来确定购买价款?不一定是现值也不一定是终值
老师 您写的劳务费是残疾人的工资和社保吗
您好,是的,工资和社保是一起开发票过来的
给派遣机构的服务费呢 是办公费?还是也在这个劳务费里面
您好,管理费用-咨询服务费(年度汇缴A104000表里出也有这个科目)