老师正在计算中,请同学耐心等待哦
企业可以开多种类型的发票不 老师 我们是服务业6% 现在要开13%的发票
老师出去出差然后做的吃的工作餐,这个是做福利费吗?还是做业务招待费?只有员工,没有客户
问下小规模10万每月以内免增值,10万是含税吗?正好10万
23年做了一笔, 借:其他业务收入99869. 货:应收账款90000 应交增值税- 销项税额 9869 24年发现这笔分录是错的,正确的应该是 借:应收账款99869 贷。其他业务收入 9万。 应交增值税- 销项税额 9869 已经结账了,现在我要怎么调整? 我这样做对吗? 借:其他业务收入-99869. 货:应收账款 -90000 应交增值税- 销项税额 -9869 借:应收账款 99869 贷:以前年度损益调整 90000 应交增值税- 销项税额 9869
甲公司一般纳税人,12月申报增值税,勾选上数字没有弹出进项税额,然后手工填的,现在比对过不去怎么办?
老师去年的发票冲红然后今年再开一张相同的,可以吗,不用从新做账吧
您好!请问企业发放给农民工的劳务费,做账的时候需要哪些凭证?如果没有发票,纳税调整的时候需要调增吗?有限额吗?
去年开的发票冲红怎么做账
老师,小规模公司开了产地租赁给别人,收进来要什么票合适
老师未确认融资费用属于费用类吗?账户结构是不是资成费 借增贷减?
那个20,000是因为店里的钱不够了,我把钱自己的信用卡钱刷进去套出来给新店用 这种的话,我要加进去吗? 不加进去,我另外要公司给的话好像帐也不好算。 但加进去我好像自己出了更多了,我本来信用卡那20,000是不用动的。现在我算的是我自己还要拿出一万多来,然后我信用卡刷的钱又还要我自己还。
你的相关资金情况:芊芊套卡2万算你的钱,且包含在总垫付里;总工资100612 中你有5880元,朋友有12388元。总收入161249元里有130202 已转到你卡上 。 1. 先算你应得的:套卡2万 + 工资5880 ,一共是20000 + 5880 = 25880元。 2. 再看你收到的:已收到130202元。 3. 接着算你和朋友工资在总工资中的占比:你和朋友工资总和是5880 + 12388 = 18268元,总工资是100612元,占比为18268÷100612 ≈ 0.1816 。 4. 然后算总垫付中你可能承担的部分:总垫付115538.72元,按上述占比,你可能承担115538.72×0.1816 ≈ 20981.83元 。 5. 最后算你的收支平衡情况:你收到130202元,应得25880元,承担垫付约20981.83元,那么理论上你应付出130202 - 25880 + 20981.83 = 125303.83元 。和实际情况对比,看看差异在哪,可能是在计算占比、各项资金归属上没理清,比如总垫付的分摊是否合理,总收入的分配规则 你可以再检查下各项资金的计算和归属,特别是总垫付这一块,是不是还有其他需要考虑的因素 。
总垫付这些全部是我付出去的钱 就是我先拿出来的钱放在店里,然后店里要给我的,他这个要报销的,这个是要给我 的 所以总垫付的钱也是我的
是的 就是要给你的
因为我是管钱的 然后现在我要发工资出去,但是我这样一算,好像我又要往里面搭钱 我跟我朋友是我 2 她 8 股
你垫付的钱要还你呀
但是你这个我目前暂时没看懂
投资是 投资 垫付是垫付要区分开的
我那个盈利表你看得懂吗? 我这样做的是对的吗?我那充进卡里的的20,000要这样子算算进总店铺里面吗?
我就是这样子把我自己绕晕了,我总感觉我应该是不用怎么付钱了,但是我这样一算,我好像还要往里面搭很多钱
是店里欠你两万哦
那我换个方法问 我上述的情况,你大概知道了 一共收的是161249 其中有20,000是我刷进去的 ,如果不是这样算的话,这20,000可以摘出来总收入是 141249 2. 总收入的16万多里面有130,000已经到我卡上了 另外的三万多在我朋友那里,他先拿去用了, 3 工资一共是100,612 我朋友的在总工资里面有12388,我有 5882 4 总垫付是我付出去的钱,总共是115538.7(其中包括20,000是我刷进的群,我也算进去了)如果老师后面不好算的话,可以摘出来
同学你好 收入是141249 到你卡上13万,只有11万是店里的钱,两万是你的