计算已提折旧,做分录:借记 “累计折旧”(已提折旧金额),贷记 “固定资产清理”(相同金额)。 把固定资产账面价值转固定资产清理,分录为:借记 “固定资产清理”(账面价值),贷记 “固定资产”(原价)。 对于退款和账面价值差额(即已提折旧部分),若涉及以前年度,借记 “银行存款”(原价),贷记 “固定资产清理”(账面价值)、“以前年度损益调整”(差额);若当年,贷记 “管理费用 / 制造费用 - 折旧费用”(差额)。 最后结转固定资产清理科目,若涉及以前年度损益调整,再将其结转至 “利润分配 - 未分配利润”。
老师您好:麻烦请教一下,我们公司无偿捐赠固定资产给医院两台医用设备,过了一年半被医院又退回来了,当时做了账务处理,也交了销项税,那现在退回来的话,我把之前的账原路冲回,税金不考虑,那我新的固定资产按什么价值入账,分录应该怎么写啊?
你好,老师,我们公司账上有笔购进固定资产的应付账款,现在得知这批固定资产之前是免费使用的,现在已经变更到我们公司名下了,而且以后不使用之后再退还给原单位,相当于我们是一直免费使用的,但是之前我们已经计提折旧了,应该怎么处理这笔账务呢?
老师,我们有两家公司,然后之前财务把购买车辆的固定资产没有入进去,一直计提折旧从19年折旧到现在了并不是那家公司的固定资产怎么做账务处理吗
老师,我们公司买了个固定资产,用了一年后觉得不合适,退给供应商,但是我门账上都做固定资产了,也提折旧了,现在我们把资产退给人家,人家按原价全额退给我们,我们账务处理,怎么做?资产账面价值和原价之间的差额做到哪里?
老师,我们公司买了个固定资产,用了一年后觉得不合适,退给供应商,但是我门账上都做固定资产了,也提折旧了,现在我们把资产退给人家,人家按原价全额退给我们,我们账务处理,怎么做?资产账面价值和原价之间的差额做到哪里?
老师,我们是旅游公司,所有开销都是走对公,但是很多零碎开销没有发票,只有外来单据和淘宝记录,然后公司架构也挺乱的,几家公司资金互转,从专业角度来说,是否要求做2套账,还是一套就行了,针对对公支付无票这种情况,有没有什么建议或者优化
请问老师,老板拿来一些餐饮发票、服装发票在公司报销,怎么做账?餐饮发票可以做到差旅费吗?服装发票做到业务招待?
请问老师,开的服装发票可以入业务招待费吗?
从哪几个科目相加能看出企业全年实际缴纳的税额
您好老师,我想问下,我们是建筑公司,有时候有些项目的合同没下来,项目备注没确定下来,但是供应商要给我们开材料发票,我们这个项目不确定的发票,怎么入账 ,开过来。等这个项目的票开出去,我才确定成本呢,把这个材料发票转到这个项目的成本里,我怎么做呢,[捂脸][捂脸]我们现在是有一个配套的商贸公司,然后把供应商的发票开到这个商贸公司,等工程的项目确定下来,在从商贸公司开到工程公司,这四流也不一致,我以后想直接让开到工程来
您好老师,我想问下,我们是建筑公司,有时候有些项目的合同没下来,项目备注没确定下来,但是供应商要给我们开材料发票,我们这个项目不确定的发票,怎么入账 ,开过来。等这个项目的票开出去,我才确定成本呢,把这个材料发票转到这个项目的成本里,我怎么做呢,[捂脸][捂脸]我们现在是有一个配套的商贸公司,然后把供应商的发票开到这个商贸公司,等工程的项目确定下来,在从商贸公司开到工程公司,这四流也不一致,我以后想直接让开到工程来
您好老师,我想问下,我们有时候有些项目的合同没下来,项目备注没确定下来,但是供应商要给我们开材料发票,我们这个项目不确定的发票,怎么入账 ,开过来。等这个项目的票开出去,我才确定成本呢,把这个材料发票转到这个项目的成本里,我怎么做呢,[捂脸][捂脸]我们现在是有一个配套的商贸公司,然后把供应商的发票开到这个商贸公司,等工程的项目确定下来,在从商贸公司开到工程公司,这四流也不一致,我以后想直接让开到工程来
给员工买的衣服可以作为福利费吗?
误餐补助没有发票入账需要在企业所得税汇算清缴时调增吗
今年有残疾人入职,想要享受残疾人保证金减免。是啥时候要去备案,是什么意思呢
以前年度损益调整怎么结转到利润分配-未分配利润里面?
借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润 或者借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
那资产负债表和利润表的勾稽关系还能对上吗
这个勾稽不上了哦