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你好,老师,我们公司账上有笔购进固定资产的应付账款,现在得知这批固定资产之前是免费使用的,现在已经变更到我们公司名下了,而且以后不使用之后再退还给原单位,相当于我们是一直免费使用的,但是之前我们已经计提折旧了,应该怎么处理这笔账务呢?

2023-09-02 13:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-02 13:25

你好,学员,这个资产所有权是你们吗

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快账用户1507 追问 2023-09-02 13:32

现在是我们,以后不使用了,就还回原单位了

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齐红老师 解答 2023-09-02 13:33

所有权是你们的话,现在计提折旧,正常做账的

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快账用户1507 追问 2023-09-02 13:35

之前所有权不是我们,账上挂到应付账款里了,我应该怎么调一下?

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齐红老师 解答 2023-09-02 13:41

你好,学员 借固定资产 贷应付账款 这个的

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快账用户1507 追问 2023-09-02 13:42

那之前计提的折旧需要更改吗?

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齐红老师 解答 2023-09-02 13:49

不需要更改的,学员

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快账用户1507 追问 2023-09-02 13:53

那之后还回去的时候怎么做账呢?

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齐红老师 解答 2023-09-02 13:54

借应付账款 累计折旧 贷固定资产

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你好,学员,这个资产所有权是你们吗
2023-09-02
你好,你把之前所有的分录都做一个冲回。
2021-11-29
借累计折旧,贷管理费用, 借银行存款,贷固定资产 没差额 有差额 借,累计折旧,贷,管理费用, 借,银行存款 管理费用, 贷,固定资产。
2024-12-03
计算已提折旧,做分录:借记 “累计折旧”(已提折旧金额),贷记 “固定资产清理”(相同金额)。 把固定资产账面价值转固定资产清理,分录为:借记 “固定资产清理”(账面价值),贷记 “固定资产”(原价)。 对于退款和账面价值差额(即已提折旧部分),若涉及以前年度,借记 “银行存款”(原价),贷记 “固定资产清理”(账面价值)、“以前年度损益调整”(差额);若当年,贷记 “管理费用 / 制造费用 - 折旧费用”(差额)。 最后结转固定资产清理科目,若涉及以前年度损益调整,再将其结转至 “利润分配 - 未分配利润”。
2024-12-03
你好   你现在建账 是要按你    期末的  净值来建账的。 应该是要与实际一致的
2021-08-18
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