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老师我想问下我们这边之前有一批别的公司购买的车辆给我们做租赁使用,现在对方帮这些车辆要回,但是之前发票也是开的别的公司,我们只有使用权但是我们收到这批车辆我这边是做了借固定资产贷其他应付款现在车辆要还给对方我们这边做借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 ,但是我的其他应付款我要用什么科目帮他挂账冲销。

2021-11-29 14:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-29 14:48

你好,你把之前所有的分录都做一个冲回。

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快账用户4642 追问 2021-11-29 14:49

老师您是说我这边固定资产清理这个不要做了,然后把之前的借固定资产贷其他应付款做成红冲吗?

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齐红老师 解答 2021-11-29 14:52

是的。这种方法更好一点。你走了固定资产清理账面上还是有这个资产存在,有一定风险,

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快账用户4642 追问 2021-11-29 14:56

那老师我先问下,我这边之前这批车辆做过折旧的计提,已经接近两年了红冲时该怎么处理

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齐红老师 解答 2021-11-29 14:59

考虑直接在今年一次性冲回来。

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快账用户4642 追问 2021-11-29 15:00

是的,老师我要这个月的账里面一起处理了然后,下个月就没有计提和这个固定资产的存在了

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齐红老师 解答 2021-11-29 15:02

是的。这样处理对财务也方便,风险也相对较少。

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快账用户4642 追问 2021-11-29 15:07

那老师我想问下我这边的会计分录该怎么做呀?我这边才入手不是太清楚

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齐红老师 解答 2021-11-29 15:12

最简便的方法,你找到涉及这笔固定资产的分录,做一个相反的分录。

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快账用户4642 追问 2021-11-29 15:17

老师我之前的分录就是借固定资产贷其他应付款,但是现在还涉及了折旧

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齐红老师 解答 2021-11-29 15:18

你没有付过租金吗?全是挂的其他应付款?

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快账用户4642 追问 2021-11-29 15:21

是的,这个我们没有付任何费用就是我们集团购买后给我们这些子公司使用的

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快账用户4642 追问 2021-11-29 16:08

老师您能帮我看下教我下吗?

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齐红老师 解答 2021-11-29 17:18

你们可以考虑把固定资产转到业务成本。这样把固定资产冲回来了。其他应付款还是只有挂着

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你好,你把之前所有的分录都做一个冲回。
2021-11-29
投入给你们 对方给你开了发票的吗
2021-10-05
你好,可以的,你们可以支付给对方,对方私下转给你老板。
2020-09-03
你好 贷 其他应付款 贷 其他业务收入 负数
2022-02-27
你好,将租赁车的收入还给他们。相当于你只收管理费是吗
2022-02-27
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