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老师,我们公司买了个固定资产,用了一年后觉得不合适,退给供应商,但是我门账上都做固定资产了,也提折旧了,现在我们把资产退给人家,人家按原价全额退给我们,我们账务处理,怎么做?资产账面价值和原价之间的差额做到哪里?

2024-12-03 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-03 11:51

借累计折旧,贷管理费用, 借银行存款,贷固定资产 没差额 有差额 借,累计折旧,贷,管理费用, 借,银行存款 管理费用, 贷,固定资产。

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快账用户8711 追问 2024-12-03 11:53

那折旧不用结转吗?

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快账用户8711 追问 2024-12-03 11:54

固定资产结转出去了,折旧也要结转出去呀

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齐红老师 解答 2024-12-03 11:56

第一个分录,你看一下没有转出去吗? 这个借累计折旧,贷管理费用

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借累计折旧,贷管理费用, 借银行存款,贷固定资产 没差额 有差额 借,累计折旧,贷,管理费用, 借,银行存款 管理费用, 贷,固定资产。
2024-12-03
计算已提折旧,做分录:借记 “累计折旧”(已提折旧金额),贷记 “固定资产清理”(相同金额)。 把固定资产账面价值转固定资产清理,分录为:借记 “固定资产清理”(账面价值),贷记 “固定资产”(原价)。 对于退款和账面价值差额(即已提折旧部分),若涉及以前年度,借记 “银行存款”(原价),贷记 “固定资产清理”(账面价值)、“以前年度损益调整”(差额);若当年,贷记 “管理费用 / 制造费用 - 折旧费用”(差额)。 最后结转固定资产清理科目,若涉及以前年度损益调整,再将其结转至 “利润分配 - 未分配利润”。
2024-12-03
你好,学员,这个资产所有权是你们吗
2023-09-02
您好,固定资产应当按历史成本计量,调整原值原因是什么呢?
2021-09-17
同学你好 你们做固定资产清理
2020-12-07
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