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我们公司是商贸公司一般纳税人,现在被查2021年到2023年的账,税管员说我们交税太少,抵扣的进项太多。税局要我们补2023年的增值税和企业所得税。做无票收入在2023年12月份。那就要更正2023年12月的增值税申报表是吗?还要调整2023年的年度汇算清缴表是吗?那我们还需要更正2023年第4季的企业所得税吗?

2024-07-31 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-31 16:52

首先,需要更正 2023 年 12 月的增值税申报表,将无票收入纳入申报,以补缴增值税。 其次,由于涉及到企业所得税的调整,2023 年的年度汇算清缴表也需要进行相应调整。 同时,2023 年第四季度的企业所得税也需要更正。因为第四季度的企业所得税预缴申报是年度汇算清缴的基础,无票收入的增加会影响第四季度的应纳税所得额,从而需要对第四季度的预缴申报进行更正

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首先,需要更正 2023 年 12 月的增值税申报表,将无票收入纳入申报,以补缴增值税。 其次,由于涉及到企业所得税的调整,2023 年的年度汇算清缴表也需要进行相应调整。 同时,2023 年第四季度的企业所得税也需要更正。因为第四季度的企业所得税预缴申报是年度汇算清缴的基础,无票收入的增加会影响第四季度的应纳税所得额,从而需要对第四季度的预缴申报进行更正
2024-07-31
是的,确认无票到12月,那账,增值税,企业所得税都要更正了
2024-07-08
您好,这个的话是更正2023年第四季度的企业所得税申报表的  这个要
2024-08-01
你好,同学,一般不需要更正报表的
2024-09-08
您好,账你可以调整到今年,直接调整到利润分配,22年第四季度财务报表和2023年第四季度财务报表要修改,但季度的自己可以在电子税务局修改的。
2024-09-09
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