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2023年风险稽查时补交2021年的税,去大厅补税时税务申报表上改成无票收入了,2023年我账上没有把2021年补做无票收入, 只在2023年账上做了借:未分配利润(增值税、附加税、企业所得税) 贷:应交税费, 2023年12月客户 需要发票 ,我补开了发票,直接做了收入分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 这样增值税多交了, 现在申请2023年多交的增值税,把2023年补开发票的税务申报表,变更填一笔无票收入负数,那我2023年的分录我要怎么修改?

2024-06-18 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-18 10:52

首先,2023年账上应补做无票收入,以确保与税务申报表一致。然后,根据2023年12月客户需要发票并补开发票的情况,应进行以下分录修改: 1.冲减原来的无票收入分录: 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费(红字) 1.记录开票收入: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费

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快账用户4170 追问 2024-06-18 10:56

2023年账上应补做无票收入,以确保与税务申报表一致,要不要反结账,把无票收入补做到2021年账上?

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齐红老师 解答 2024-06-18 10:58

只要补了就可以 你如果反结账又要更正21年的申报表 麻烦了

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快账用户4170 追问 2024-06-18 11:00

在2023年账上补做无票收入,分录怎么做呢? 补开发票,我做了分录借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费

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齐红老师 解答 2024-06-18 11:04

就是这样做分录的

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快账用户4170 追问 2024-06-18 11:09

不对,税务申报表在2021年12月做了无票收入,我在2023年账上做无票收入怎么做?我的账能跟税务一致吗?

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齐红老师 解答 2024-06-18 11:12

你补做就可以了 这个没事

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快账用户4170 追问 2024-06-18 11:13

借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 这个分录做了收入不就是2023年了吗?

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快账用户4170 追问 2024-06-18 11:15

2023年账上做了借:未分配利润(增值税、附加税、企业所得税) 贷:应交税费, 2023年12月客户 需要发票 ,我补开了发票,直接做了收入分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 无票收入分录怎么做?

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齐红老师 解答 2024-06-18 11:20

无票收入的分录和开票的是一样的 没有区别哦

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快账用户4170 追问 2024-06-18 13:12

老师这个地方迷糊,税务申报表在2021年12月做了无票收入,我在2023年账上做无票收入怎么做?我的账能跟税务一致吗?

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齐红老师 解答 2024-06-18 13:17

21年账上没做无票收入吗

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快账用户4170 追问 2024-06-18 13:17

没有做哦,

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快账用户4170 追问 2024-06-18 13:18

税务申报上做了无票收入

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齐红老师 解答 2024-06-18 13:22

那你直接反结账回去补做就可以

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快账用户4170 追问 2024-06-18 13:27

假如不反结账的话怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2024-06-18 13:28

做 借银行或应收贷利润分配未分配利润

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齐红老师 解答 2024-06-18 13:29

贷应交税费应交增值税

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首先,2023年账上应补做无票收入,以确保与税务申报表一致。然后,根据2023年12月客户需要发票并补开发票的情况,应进行以下分录修改: 1.冲减原来的无票收入分录: 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费(红字) 1.记录开票收入: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2024-06-18
首先,需要更正 2023 年 12 月的增值税申报表,将无票收入纳入申报,以补缴增值税。 其次,由于涉及到企业所得税的调整,2023 年的年度汇算清缴表也需要进行相应调整。 同时,2023 年第四季度的企业所得税也需要更正。因为第四季度的企业所得税预缴申报是年度汇算清缴的基础,无票收入的增加会影响第四季度的应纳税所得额,从而需要对第四季度的预缴申报进行更正
2024-07-31
是的,确认无票到12月,那账,增值税,企业所得税都要更正了
2024-07-08
您好 请问什么原因导致修改的 去年12月分录怎么写的 大概多少金额
2022-04-22
您好 请问什么原因导致修改的 去年12月分录怎么写的 大概多少金额
2022-04-22
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