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补缴去年12月增值税,我们今年在税务大厅修改了增值税附表一未开票收入负数的数字(去年公司有申报未开票收入和交税,后面申报表附表一可以填写负数冲减),导致需要补缴增值税,这笔补缴增值税怎么记账?

2022-04-22 05:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-22 06:38

您好 请问什么原因导致修改的 去年12月分录怎么写的 大概多少金额

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您好 请问什么原因导致修改的 去年12月分录怎么写的 大概多少金额
2022-04-22
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2022-04-22
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2022-04-22
你开了发票 你得填写开票收入
2021-02-22
首先,2023年账上应补做无票收入,以确保与税务申报表一致。然后,根据2023年12月客户需要发票并补开发票的情况,应进行以下分录修改: 1.冲减原来的无票收入分录: 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费(红字) 1.记录开票收入: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2024-06-18
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