朋友您好,不好意思,刚才有事走开不在电脑上 挂靠方在我们这里运输,客户的款是打给我们公司的,我们也要结转给挂靠方呀,人家不能白干活是不是呀, 付钱时 借:其他应付款-挂靠方 贷:银行
老师,请问下,我们公司财务经理编制的资金计划,我们公司说的出纳要按资金计划付款,没懂啥意思?是不是别人来报销的内容,不在资金计划内,就不付款?编制这个的人怎么知道公司有哪些费用需要报销呢?
老师,我们中途建账,以前的数据都没有了,现在要录入期初余额数据,就知道真实的货币基金,应收应付,库存商品这些,这几个科目对应的分别是什么科目,不然初始建账的话,试算不平衡,你能听懂我的意思吗?我们是自己买的金蝶,做内账,不对外?
@廖君老师,给挂靠方付钱啥意思?没听懂?别的老师别回答,不然都不知道我在问啥
老师,我们跟国企合作的,国企没钱给我们,给我们开了汇票,还有银行汇票,还有第三方汇票,然后就没有了额,这些汇票到时候意思是到了那个日期对方还是要把钱打过来的吧?是不是?银行汇票是啥意思来着?但是之前财务说不等对方打钱也可以,直接把这汇票给到别人也行,意思是我们给到我们的下游就是背书的意思吗?
今天莫名其妙来了一笔汇入款项,显示备注是客户发起普通贷记业务报文,摘要是小额来帐账务处理,这是什么意思呢,这笔汇款有什么问题吗
你是否愿意参加基本组织的活动,接收党支部的培养、管理,并完成党支部安排的工作?
税务稽查局查帐,说我少报收入,让我把少报的收入和税款补齐,分别补了21年的,22年的和23年的,我以在24年12月份交完税款啦,我问他怎么走帐,她说你以前的帐怎么记,就怎么走帐,我以做到12月了,问怎么样调帐?
税务局备案的软件即征即退分摊方式是按实际成本分摊,我这个月开的产品和软件都没有进项成本,那不可区分的进项该怎么分摊?
软件即征即退进项分摊方式是按实际成本分摊,这个月销售的产品和软件都没有进项成本,那不可区分的进项怎么分摊?
11月本年利润和净利润差额是未分配利润,截止11月是盈利,是因为没有结转这个未分配利润吗,结转的话分录怎么写
本年利润和净利润差额是未分配利润,结转这个差额损益分录怎么做
我的个人账户,法院划扣被告的钱转不了我的卡上,是什么原因
本年利润和净利润差额是未分配利润,是什么原因
更正申报第三季度资产负债表怎么操作?
不是,这个意思,是挂靠方买我们的车的钱,贷款公司打给我们客户贷款买车的钱
您好,我知道,当时收到钱,借:银行 贷::其他应付款-挂靠方 因为这个贷款是挂靠 方去还的(不是我们公司还贷款) 以后跟挂靠 方结算给钱时我们 借:其他应付款-挂靠方 贷:银行 这样 其他应付款-挂靠方 不就慢慢平了么
问题是那个其他应付款这个科目是什么时候给客户结算的时候平呢?是在确认这台车的主营业务收入的时候吗
您好,不是,这个来您说不卖不开票,是我们自已的固定资产(我们账上是不是有好多车呀) 每月挂靠者运输取得收入是我们公司的,公司再跟他结算付他钱,就是这样走平
还是不懂,你说的是管理费吗?
一年3600的那个
您好,管理费是我们收挂靠 方的吧,我们跟挂靠人每月是怎么结算的呀,您看账上
挂靠我们公司一年收取3600的管理费,其他的就是我刚才说的卖车给他没开发票的了,我不懂你的意思
您好,那这个车在我们账上是不是固定资产,这个车的所有者是我们公司吧,网约车收入是我们公司,还给我们管理费,车也是他出钱,那人家啥钱也没有,这个不可能吧
客户跑滴滴挣的钱是客户的呀,他只需要每年缴纳3600的管理费给我们呀
哦哦,原来我们模式跟人家不一样呀,那这个贷款的钱到我们账上,是付我们车款了,我们是卖车要确认收入,现在我们是不是这样呀
问题是别人给我们开的落户发票,这张落户发票是开给我们公司的,相当于是客户的,但是我们又没有给客户开发票
哦哦,那这个固定资产是在我们账上折旧。别人给我们开的落户发票是我们要给人家钱么, 收到贷款的钱 借:银行 贷:其他应付款 借:固定资产 贷:银行 借:主营业务成本 贷:累计折旧 我还是觉得不太对,车辆是我们的,客户跑滴滴挣的钱能直接到挂靠人卡里啊,不是到我们公司么
跑滴滴的钱当然是进去客户口袋里啊?老师,我晕了,咋办呢
朋友您好,我觉得不对的,客户是挂靠我们的,他能自已收钱,就不用挂靠我们了,滴滴的钱 是先到我们账上才合理
不是的吧 我问下
是的 是先到我们公司的 再跟他结算 跟他买我们的车 有啥关系吗
哦哦,那我理解没错 车是我们公司的固定资产,每月跟挂靠人结算给钱 借:其他应付款-挂靠人 贷:银行 和收到贷款的钱 借:银行 贷:其他应付款 慢慢把 其他应付款 冲平了
贷款公司代付的 哪个客户的钱 那么 就是其他应付款 就是挂 哪个客户的名字吗
朋友您好,是的,每月跟挂靠人结算也是这个科目