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老师您好,上个月汇算清缴,补交的企业所得税怎么做会计凭证?

2024-07-10 15:39
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-10 15:39

你好 补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款

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你好 补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
2024-07-10
借利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税,借应交税费企业所得税贷银行存款。
2022-06-07
如果是企业会计准则做账的,借以前年度损益调整 贷应交税费,企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行存款 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
2022-07-08
同学,您好,补交的是当年的,还是往年的所得税?
2024-10-10
你好 ; 借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税;  借 应交税费-应交企业所得税贷银行存款 ; 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整 
2023-06-20
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