你好 借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
老师,您好,去年年终汇算清缴补了企业所得税,请问怎么做分录?小企业会计准则的
小企业会计准则汇算清缴补缴的所得税要怎么做啊
老师您好:汇算清缴需要补缴企业所得税 怎么做会计分录啊 (07新会计准则)
老师您好!我今年汇算清缴时补交了去年的所得税3000元。分录要怎么做啊?小企业会计准则
老师,小企业会计准则补缴汇算清缴所得税分录怎么做?
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
老师如果缴税的金额不大,可以直接计入所得税费用科目吗? 不通过以前年度损益调整这样可以吗?要不然会导致报表数不平 2千元
你好,不可以这样处理
好的 那之后的报表不平,也没有影响是吗老师
你好,发生了以前年度损益调整的情况下,报表关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整
好的,老师做完以上分录是不是还得做一笔 借:利润分配 贷:以前年度损益调整
老师这一笔是自动结转的还是需要手动做这一笔分录呢
你好,是的,是这样的 这个是软件自动结转的