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甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机。2019年8月有关经济业务如下:(1).购进一批原材料,取得增值税专用发票上注明的税额为272000元;支付运输费,取得增值税专用发票上注明税额 2750 元。(2).购进低值易耗品,取得增值税普通发票上注明的税额为8500元。(3).销售A 型洗衣机 1000台,含增值税销售单价3510 元/台;另收取优质费 526500 元、包装物租金 175500 元。(4).采取以旧换新方式销售A型洗衣机 50台,旧洗衣机作价117 元/台。(5).向优秀职工发放A型洗衣机10台,生产成本 2106元/台。已知:增值税税率为13%, 上期留抵增值税额 59000 元,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。要求:根据上述资料,分析回答下列小题。 1. 根据材料(3)计算甲公司当月销售A型洗衣机增值税销项税额。(结果保留两位小数

2024-07-06 14:45
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-06 14:50

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齐红老师 解答 2024-07-06 15:03

销售A型洗衣机销项税=(3510*1000%2B526500%2B175500)/1.13*0.13=484566.37

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要计入的这个租金属于价外费用 要并入销售额中一并计征增值税
2024-07-06
你好,同学,请稍等,稍后发你。
2024-07-06
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2024-07-06
可以抵扣进项税额是 272000+2750=274750 销项税额的计算是 (1000*3510+526500+17500+50*3510)/1.13*0.13=486579.65 应交增值税是 486579.65-274750=211829.65
2022-08-28
你好,目前的税率是13%不是16%,这个题目过时了
2021-03-30
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