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甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机。2020年月有关经济业务如下(1)购进一批原材料,取得增值脱专用发票上注明税额为27200元:支付运输费,取得增值税专用发上注明税2750元。(2)购进低值耗品,取得增值税普通发票上注明税为8500元(3)售A型洗衣机1000台,含增值税销售单价3510元/台,另收取优质费526500元包装物租金175500元(4)采取以旧换新方式销售A型洗衣机50日选衣机作价117元/台(5)向优秀工发放洗衣机10,生产成2106元/台已知:增值税税率为13%上期留抵增值税预59000元。取得的增值税专用发票出月已勾选认证要求根据上述资料,分析回答下列小题1.甲公司下列增值税进机额中,准予抵扣的是()A购进低值易耗品的增值税额8500元B上期抵的值税额59000元C进原材料的项272000元D支付运输的进填税2750元2.计算业务3的增值税销项税3.计算业务4的地值税项税4.计算业务5的增值税销项

2022-03-22 18:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-22 18:36

您好 1.甲公司下列增值税进机额中,准予抵扣的是(BCD)A购进低值易耗品的增值税额8500元B上期抵的值税额59000元C进原材料的项272000元D支付运输的进填税2750元 2.计算业务3的增值税销项税 1000*3510/1.13*0.13+556500/1.13*0.13 3.计算业务4的地值税项税 4.计算业务5的增值税销项

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齐红老师 解答 2022-03-22 18:40

2.计算业务3的增值税销项税 1000*3510/1.13*0.13+526500/1.13*0.13=464376.11 3.计算业务4的地值税项税 3510*50/1.13*0.13=20190.27 4.计算业务5的增值税销项 2106*1.1*10*0.13=3011.58

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快账用户ucp6 追问 2022-03-22 18:42

有点不懂,可以说清楚点吗

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齐红老师 解答 2022-03-22 19:32

请问哪个题不懂呢

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快账用户ucp6 追问 2022-03-22 19:50

1.1是哪来的?

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齐红老师 解答 2022-03-22 19:51

1.1是生产成本本身加10%利润率啊

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快账用户ucp6 追问 2022-03-22 20:00

谢谢你啦

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齐红老师 解答 2022-03-22 20:00

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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快账用户ucp6 追问 2022-03-22 20:10

为什么第二题的答案,我跟你算的不一样

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齐红老师 解答 2022-03-22 20:10

请问您怎么算的 可以写一下吗

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快账用户ucp6 追问 2022-03-22 20:27

为什么那个租金不用算进去

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齐红老师 解答 2022-03-22 20:29

实在抱歉 应该计算 我手机 看成了押金 实在对不起 (3)售A型洗衣机1000台,含增值税销售单价3510元/台,另收取优质费526500元包装物租金175500元 (1000*3510%2B526500%2B175500)/1.13*0.13=484566.37

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