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甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机。2019年3月有关经济业务如下:(1)购进一批原材料,取得增值税专用发票上注明的税额为256000元;支付运输费,取得增值税专用发票上注明税额2500元。(2)购进低值易耗品,取得增值税普通发票上注明的税额为8000元。(3)销售A型洗衣机1000台,含增值税销售单价3480元/台;另收取优质费522000元、包装物租金174000元。(4)采取以旧换新方式销售A型洗衣机50台,旧洗衣机作价116元/台。(5)向优秀职工发放A型洗衣机10台,生产成本2088元/台。已知:增值税税率为13%,上期留抵增值税额59000元,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。要求:请根据上述资料,不考虑其他因素,计算当月销项税额,允许抵扣的进项税额和当期应纳增值税额。

2020-06-12 14:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-06-12 14:31

你好 销项税额 (1000加上10加上50)*3480/(1加上13%)*13%加上(522000加上174000)/(1加上13%)*13% 进项税额 256000加上25000 应纳税额 ((1000加上10加上50)*3480/(1加上13%)*13%加上(522000加上174000)/(1加上13%)*13%)-(256000加上25000)-59000

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你好 销项税额 (1000加上10加上50)*3480/(1加上13%)*13%加上(522000加上174000)/(1加上13%)*13% 进项税额 256000加上25000 应纳税额 ((1000加上10加上50)*3480/(1加上13%)*13%加上(522000加上174000)/(1加上13%)*13%)-(256000加上25000)-59000
2020-06-12
你好需要计算做好了给你
2022-01-08
要计入的这个租金属于价外费用 要并入销售额中一并计征增值税
2024-07-06
你好,同学,请稍等,稍后发你。
2024-07-06
内容较多稍后为您详细解答
2024-07-06
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