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老师,我这个月预收了5000货款,但是开了20000发票出去,剩下的15000下个月才能收,这个账怎么做呢亲?

2024-05-17 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-17 15:28

借应收账款15000、银行存款5000贷,主营业务收入应交税费。

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快账用户2027 追问 2024-05-17 15:40

老师,收入是一笔一笔的做么?还是一个月结转一次收入,一次成本?

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齐红老师 解答 2024-05-17 15:42

都可以的,如果你想要查明细,那就一笔一笔的做。如果不想查明细,你就定期。你别一个月做一次,这样的话太少了。你一个周做一次,或是隔几天做一次。

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快账用户2027 追问 2024-05-17 15:46

明白了,老师那个我应收应付,预收预付,四个科目都用起来,还是只用两个会方便?之前上课老师说一预到底,我已经忘记了

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齐红老师 解答 2024-05-17 15:50

你好,建议同一个客户用一个我来科目就行。然后其他的不一样的客户,假设你之前用了应收账款,这个是A客户的,然后B客户提前收了钱,你这种就用预收账款就行。它是指同一个客户用一个科目。

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快账用户2027 追问 2024-05-17 15:55

不是说所有客户都只用2个科目对吧?是指同一个客户同一个供应商只用2个对吧

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齐红老师 解答 2024-05-17 15:56

对的是的,是这么做的。

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借应收账款15000、银行存款5000贷,主营业务收入应交税费。
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