先挂预付账款,下月发票到了再冲
老师你好,比如我这个月开出去给供应商话,发票是3万块钱,但是他只转了我15,000,那留15,000的话呢,下个月才转发票已经给他签收了,是上个月的,那他这个账的分录怎么做?
如果我公司有一笔要付出去的钱,但是这个月付出不去,如果我把这笔钱记到这个月成本应付账款,或者下个月付的时候再记账记到下个月,这样可以吗?
这个月付出去的货款,下个月才收到票怎么做账啊
这个月货发出去了,对方钱没付,发票我们没开,下个月款进来了,发票开出去,这两个月的账怎么做呢
这个月发票没到钱付出去了,怎么做分录。下个月收到票又怎么做分录。
老师,电子印章怎么申请?
这题蒙对了,但我不懂原理,销项税我懂咋做,但是这个进项,为啥直接减去了支付设备租赁费13?这个13是价啊,难道不应该算税吗?
老师,2月份的账,最后有收到增值税专用发票,抵扣联,如何做账?课程没教的?
一般纳税人的运输公司出售使用但未抵扣的车辆,如何纳税
老师,我公司23年的净利润是负数,与23年税审(所得税汇算清缴)报表上的净利润不一样,差了6000多块钱,那我24年提取法定盈余公积时,我用24年净利润减区哪个数提取?
老师报个税用模板导入报个税,还用做人员信息采集吗?
老师,我上年度(23年)得未分配利润是负的208万,今年(24年)净利润209万,今年(24年)期末的未分配利润是1万,那我还要按照净利润的10%计提法定盈余公积吗?我要是计提了,法定盈余公积是20.9万,远远大于今年(24年)期末的未分配利润金额!
40+没有会计经验能做会计吗
公司帮客户向供应商购买生产用具,客户将钱对公转给公司,供应商开票抬头却为公司,账务怎么处理呢
2024年1月至12月科目余额表固定资产期初借方余额是固定资产在2023年的净值剪掉累计折旧后的2024年期初的资产净值对吧?
要是钱也没付呢
那就什么都不做哈
老师,就是钱在2月付出去3月才有发票,我的前会计直接做管理费用了,这样会有什么影响吗
3月收到发票放2月凭证后就是
先挂预付账款,下月发票到了再冲,是直接下个月做账冲掉,这个月的账已经关了,需要反过账吗
不用了,知道这个流程就是了哈