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老师,2月份的账,最后有收到增值税专用发票,抵扣联,如何做账?课程没教的?

2025-02-01 23:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-02 00:34

你好,购入材料借原材料 应交税费-应交增值税-进项税额贷应付账款等

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相关问题讨论
借应交税费待认证进项税额,
2021-01-13
做了多少进项报多少,有时候是需要留一部分进项后期再抵扣,如果不做进账上,就不要认证,放抽屉,下次再认证抵扣和入账
2021-05-06
应交税费待认证表示。
2021-09-07
你好,可以用复印的抵扣联做账,没事
2022-03-04
你好,你认证了吗?当初怎么做的分录写一下。
2021-01-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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