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这个月货发出去了,对方钱没付,发票我们没开,下个月款进来了,发票开出去,这两个月的账怎么做呢

2022-05-04 14:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-04 14:14

你好 这个月货发出去了,对方钱没付,借:发出商品,贷:库存商品 下个月款进来了,发票开出去 借:银行存款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:发出商品

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快账用户8627 追问 2022-05-04 14:14

那如果是无票收入的话,这个月发货。下个月付钱,怎么做呢

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齐红老师 解答 2022-05-04 14:15

如果是无票收入的话,这个月发货 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 下个月付钱 借:银行存款,贷:应收账款

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快账用户8627 追问 2022-05-04 14:26

那我前面有两个月做错了,有票收入货发了,发票没开款没进,我挂往来应收然后确认收入了,这样有什么影响吗

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齐红老师 解答 2022-05-04 14:27

你好,有票收入货发了,发票没开款没进,本来就需要确认收入,同时确认应收账款啊 这样没有问题啊 

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快账用户8627 追问 2022-05-04 14:31

那你上面不是说,这个月先借发出商品,贷库存商品吗,等发票开了再确认收入,无票收入才在发货当月直接确认收入吗

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齐红老师 解答 2022-05-04 14:33

你好,请看你的描述,现在具体是什么情况呢 

你好,请看你的描述,现在具体是什么情况呢 
你好,请看你的描述,现在具体是什么情况呢 
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快账用户8627 追问 2022-05-04 14:34

我描述的不清楚吗??

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齐红老师 解答 2022-05-04 14:36

不是不清楚,而是现在具体是哪种情形呢 你之前描述了一次,后面说:前面有两个月做错了

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快账用户8627 追问 2022-05-04 14:37

我前面问是这种情况应该怎么做才是正确的,后来那我现在不就是问之前两个月我那样做和你说的不一样有什么影响吗?

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齐红老师 解答 2022-05-04 14:38

你好 这个月货发出去了,对方钱没付,借:发出商品,贷:库存商品 下个月款进来了,发票开出去 借:银行存款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:发出商品 有票收入货发了,发票没开款没进,我挂往来应收然后确认收入了,影响就是:账务处理错误了

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快账用户8627 追问 2022-05-04 14:39

怎么,你们这一次提问只能问一个问题么?回答的快慢我不介意,毕竟回答问题都需要时间我理解,但是我描述过的问题你有好好看吗

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快账用户8627 追问 2022-05-04 14:39

账务处理错了,那我现在应该怎么解决比较好

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齐红老师 解答 2022-05-04 14:41

请仔细看一下我的回复,两种情况都有具体回复啊

请仔细看一下我的回复,两种情况都有具体回复啊
请仔细看一下我的回复,两种情况都有具体回复啊
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快账用户8627 追问 2022-05-04 14:42

那之前账务处理错了,那我现在应该怎么解决比较好

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齐红老师 解答 2022-05-04 14:43

你好,把错误的账务处理冲销,然后做正确的处理就是了 

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你好 这个月货发出去了,对方钱没付,借:发出商品,贷:库存商品 下个月款进来了,发票开出去 借:银行存款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:发出商品
2022-05-04
先挂预付账款,下月发票到了再冲
2023-04-18
你好,不管你是上月漏做收入,还是本月没做,都要先做了收入,然后根据 负数发票再做一笔红字分录,一样的分录。
2020-12-28
你好,把没有入账的钱,补做相应分录就是了 借:预付账款等科目,贷:银行存款  
2024-12-24
借预付账款贷银行存款 借管理费用等 贷预付账款 如果是这个月发生的业务,你可以直接做费用,然后下一个月发票到了再红虫费用再做发票的
2023-06-02
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