同学,你好 先冲错误的,再写正确的
老师,如果发现18年的有一笔分录错了,例如:借:库存商品 20 借:应交税费~应交增值税 10 贷:应付账款 30 现在20年调整分录,是不是先冲红18年这笔分录,金额写成红字就可以,然后再蓝字更正一笔正确的分录,借:库存商品 20 借:应交税费~应交增值税 10 贷:现金 30 ,这样对?这样调整要不要用到以前年度损益调整这个科目??还是??
老师,我5月份的时候暂估了一笔商品,因为二级明细不是很清楚,所以就给它归集到大类哪里 借:库存商品—商品 贷:应付账款—暂估 结账成本的时候 借:主营业务成本 贷:库存商品 6月份是购进库存商品—五金配件,需要把5月份的暂估那笔和结账成本那笔红冲掉,做一笔正确的?
21年4月做的结转成本:借主营业务成本473340 贷库存商品 -乳胶手套473340 这个分录做错了库存商品的数量和二级名称错了,准备在22年2月重做冲销 借库存商品-乳胶手套473340 贷以前年度损益调整473340 借以前年度损益调整473340 贷库存商品-一次性手套473340 这样重写分录对吗?
暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款—估价入库,结转成本,借:主营业务成本 贷:库存商品,第二个月冲暂估,在做一笔正常入库的分录,请问这里上月已经结转成本,下月还需要结转成本吗?怎么结转成本
老师好,假设上月有笔分录做错,例如:借:结转主营业务成本 10000,贷:银行存款(正确的是库存商品);我本月增加一笔分录:借:银行存款 10000,贷库存商品 10000,这样可以的吗?谢谢。
老师,请问税审业务有合同履约成本,要怎么处理呢,账上也有主营业务成本和其他业务成本
老师您好,建筑企业一般人和小规模异地预缴税款都怎么预缴的?
老师,我开的发票号码尾号是89702,开错了红冲了,但是发票号码是1993,我红冲的对吗老师,怕弄错了
单位发的取暖费交个税吗
老师好,公司可以把自己使用的固定资产卖给对方来抵扣欠款吗?可以的话 是不是跟固定资产清理 一样的处理方法
对方给了我1万元,我向医院垫1千元怎么算
其中之一的股东没有出资,其他股东有,没有出资的股东股权转让要交税吗
老师,请问税审业务有开发成本,要怎么处理呢,账上也有主营业务成本和其他业务成本
老师,您好!我们家24年营业外收入多记了800元,实际应该是冲减应收账款的,今年我想调账,应该如何调账做分录
公司购买的财务软件使用权,内账还需要分月摊销吗
咋写分录呢老师,金额一样供应商名字不对
同学,你好 借:主营业务成本 负数 贷:库存商品-错误的 负数 借:主营业务成本 贷:库存商品-正确的
老师,这样调整对吗
同学,你好 嗯嗯,对的