你好,可以用固定资产来抵偿债务。
老师好,一般纳税人出售自己使用过的固定资产能建议计征吗?开普票?是不是不管以前是否抵扣过都可以。我们要处理一个2018年的固定资产
老师你好我们公司购买一批二手机器,对方是固定资产处理的,对方把固定资产处理给我们可以开具发票吗,合法流程应该怎么走
老师,您好, 非同控下取得长投,以固定资产取得,也需要把固定资产转到固定资产清理,然后结转处置损益,比方说1000的账面,公允1200 借固定资产清理1000 贷固定资产1000 借长投1200 贷固定资产清理1000 资产处置损益200 是这样的吗
老师 我们公司欠别人钱 别人把我们起诉,我们账上有2台固定资产,法院把这两台固定资产判给对方,如果做账务处理?用于抵账的固定资产是否交增值税
老师,我们公司是一般纳税人,销售自己从外购入的二手车,我的账务处理是:借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:库存现金 贷:固定资产清理 应交税费-增值税 借:固定资产清理 贷:资产处置损溢这样可以的吗
个人所得税退付2024年的,这是怎么回事?
老师您好 增值不是算增值那部分 这里为什么不减去?
@董孝彬老师,别的老师别回答,我说出了老板的个人消费之外的那些
老师,个体户24年上半年是查账征收,下半年是核定征收,需要做汇算清缴吗
老师 您好 这道题c项购进客车用于为内部职工服务与单位或者个体工商户为聘用员工提供的服务不征增值税 这句话怎么理解 ?
老师,我想问一下,我们公司新买了一台车,我必须提残值嘛,如果不提残值可以吗?
老师,请问新的超市开业期: 借:管理费用一开办费 贷:其他应付款 一ⅩⅩ 把管理费用结转长期待摊费,再结转到实收资本,怎么写分录
老师,现在单位刻公章、财务章等,免费吗?
企业还没有企业所得税汇算清缴先填报完数据发现有纳税调增,主要是业务招待费调增 4392.40 ,资产减值准备金调增853657.24,怎么调整四大财务报表再出具年审报告
账面应收应付,其他应收金额较大,怎么合理减少呢
借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:应付账款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额) 其他收益
明白了,营业外收入 也可以 对吧
上面业务适用债务重组准则,债务人以非金融资产抵偿债务,差额计入其他收益,不是营业外收支。