账上也多计提了三百吗
老师,请问我1月申报12月个税的时候,发现公积金超上限扣除了,申报数据是正确的,但入账工资表里面个税少交计提了几百,有的职工公式错了,又多计提了几百,这种情况怎么处理?我账务不调整,1月做工资表计提时再怎么调?
老师,我们年底要跟工人结算工资,平时没结算我也就没计提工资,现在都放在12月份计提了,然后个税在12月属期给申报了,因为每个人也没多少,零零散散三五十天,每个人大概2万块钱,我就把入职日期都填在2021年1月份,这样就有6万扣除标准,就不用现在交了后面再退,农民工也不会操作,这样行吗
老师,我们年底要跟工人结算工资,平时没结算我也就没计提工资,现在都放在12月份计提了,然后个税在12月属期给申报了,因为每个人也没多少,零零散散三五十天,每个人大概2万块钱,我就把入职日期都填在2021年1月份,这样就有6万扣除标准,就不用现在交了后面再退,农民工也不会操作,这样行吗
老师好,我12月计提工资的时候是 借:主营业务成本12万 借:管理费用3万 贷:应付职工薪酬15万没有计提个人所得税 然后我现在报个税产生了85.8的个税,我1月份现在发放12月的工资呀,账上没有钱发不了又交了个税,我现在做账该怎么写分录呢?
老师:工商年报,我们公司在去年12月开业工资12月我是下月发放是入账,然后结转,这样12月工资在22年1月才反应,但是工商年报上12月的确有员工却没有工资这个表格是不是矛盾,怎么解决,当时没有计提,如果现在补计提已税务申报,怎么处理
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
月底分配员工工资¥150,000,其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000,营销机构营销人员工资¥120,000,行政管理人员工资¥10,000
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资
是的老师
个税也多申报了300 请假部分没有扣除后去申报
反结账回去调整 个税更正申报