你这样操作也可以,但是后期尽量不要这样操作了。
老师好,请问, 单位老板是韩国籍人,我一直按非居民来给他报个税。非居民的税率是折算成按月来报的。但是我之前不懂个税,没有按每月实发数申报个税工资,都是按每月计提数来申报的工资。关键我公司效益不好,计提了也不按时足额发,有钱时候就多发,没钱时就少发或不发。我计提和发放经常不一致……他这非居民按每月计提申报的每月工资6000,但是实际有时候不发,有时候发一两万,有时候发两三千,……这样要怎么弄啊? 1. 非居民个税申报,我能不去税务局更正申报表吗?我能以综合所得申报那样,把非居民的全年申报工资的总数对上就行吗?但是非居民在个税系统里是按月显示的……除了去税局更正,还有别的办法调整吗? 2. 我2019 年也是报错了的,要怎么调整啊? 谢谢老师。
老师,我们年底要跟工人结算工资,平时没结算我也就没计提工资,现在都放在12月份计提了,然后个税在12月属期给申报了,因为每个人也没多少,零零散散三五十天,每个人大概2万块钱,我就把入职日期都填在2021年1月份,这样就有6万扣除标准,就不用现在交了后面再退,农民工也不会操作,这样行吗
老师,我们年底要跟工人结算工资,平时没结算我也就没计提工资,现在都放在12月份计提了,然后个税在12月属期给申报了,因为每个人也没多少,零零散散三五十天,每个人大概2万块钱,我就把入职日期都填在2021年1月份,这样就有6万扣除标准,就不用现在交了后面再退,农民工也不会操作,这样行吗
老师们,我们有2个公司,A公司是给老板2022年每月计提8千元的工资,也在个税申报系统上填写每个月扣除90元的个税,但一直没有实际发放,B公司也给老板发着工资,这两个公司的外账都外包给财务公司了,2022年A公司所有人员工资计提431790元,实际发放的比这个少,外账会计填写这个数据时给我说2022年老板的综合工资超过12万元,需要补缴3000元,然后她就将A公司汇算清缴中工资调增了25600元,倒挤出税收扣除的的金额是406190元,我个人的常识是工资就按实际计提的写“账载金额”,“实际发生额”就是实际发放的工资,按照外账会计的意思如果按账面计提工资与实际发放工资就得调增15万多了,但她很显然说与老板个人工资薪酬综合所得挂钩我感觉还是有问题,个人所得税不是单独做的吗?请问老师外账这么调整合适吗?
老师1月份付出去那200多万农民工工资没报个税,就是这段时间项目经理造了一部分工资表大概有130多万的工资表给我,差不多有70来个人,他说是可控的人可以报个税的人,但工资表造的是今年1月到4月或是2月到6月份的,每人只造了大概4个月的样子,我把这些个税都报在所属期7月份,但入职日期都要填1月或是2月,但这样每个人就都扣不到一点个税了,这个怎么办好呢,130多万的工资,不可能不交一点个税呀,我问项目经理可以把这些工资表的月份都改动一下,改到4-7月,我就把入职日期填到4月份,适当的交点个税(个税归公司承担)不,他说不能改,因为这些人有的6、7月份已经在其他地方有发工资了,这个要怎么操作才能交点个税呢
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老师小规模增值税空报表有没有,发个
你好!我想咨询一下我这边是钢结构公司租赁费大概一月发生几笔金额是4000以上,但是不能取得发票老板这边想让走公户,能不能备注临时工工资,临时工工资可以不申报个税有没有税务风险
老师好,通行费普通发票可以抵扣进项税吗?住宿费和餐饮费可以抵扣进项税吗?花卉苗木免税发票可以抵扣进项税吗
客户公司用个人转款打工程款给我公司对公账户,但要求我开票到他的B公司,我也开了,隔了两月最?后客户不付款,我想红冲他们的发票,能这样处理吗?
老师,我们酒店,客人订房违约,违约的补偿金入营业外收入吗?增值税要交吗?我们
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我们工地上一般都过年过节才给工人结算,之前我也没办法拿到工资和人员信息来按月计提和申报
嗯,我可以理解,因为确实现实中有很多这种情况,但是你后期呢,你可以这样,因为你有第一年的经验了,你可以后期,就是说提前申报一些个税,嗯,但是也不要申报太多,嗯你这样提前申报了,你最后一个月的时候,你就可以少申报一部分。