你好,开了发票,正常做收入的呀。借,银行存款 贷,应交税费,主营业务收入
货运代理业务中,供应商有个堆存费免堆期7天,现在超期了,产生的堆存费,如何处理,我个人理解应该这个货运代理业务单票成本,并与码头签订相关合同,请老师指导一二。
请问手工账明细账,除了固定资产,都需要本月合计和本年累计吗?
进项大于销项,做账时用把进项税都转到未交增值税里吗里吗?还是勾选多少,转多少?
我们公户上有钱,今天去支付时突然显示借方余额不足,钱也转不出去,是什么原因
麻烦图片这个老师说下谢谢
辛苦图片这个老师说下谢谢
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请问小规模申报印花税,税种申报成营业账簿了,过了征期还能修改吗?
老师,你好,我想请问一下,我们是一个户用光伏安装服务,现在给下面的业务员结算业务费,我们使用的是第三方灵工平台,手续费为5.6元,平台给我们开6%的专票,比如我们计提业务费100元,使用平台就要先给平台充值合计105.6元,用平台给业务员支付100元业务费,平台给我们价税合计105.6元专票,不含税金额99.62,税额是5.9元,我想问下,实付的100元业务费和专票上的差额0.38元分录记哪里。充值时,我写的是借:其他应收款–灵工平台。贷:银行存款 支付业务员工资时,分录怎么写呢
老师,刚从代账公司接回来的这家(A公司)账,这家没有员工发工资,但是交了社保;B公司发工资,不给交社保,但是从工资中扣了员工社保,挂着A公司的其他应付款。现在两家往来不平,A公司的社保也是平的,请问一下,这怎么调整呢?
积分部分做销售费用的,
老师你好,他这个其实不是说是卖给谁了,他这个就是相当于是嗯公司在天猫开店,然后顾客买那个东西的时候用天猫的积分抵钱了,然后然后天猫公司让我们给他开发票,开的实际上是这个天猫抵了天就是天猫积分的这个金额
这个人家不给打款,这个不是实际卖货
借销售费用贷主营业务收入应交税费应交增值税吗?
你好,又看了下文字,你这个其实实务中很多都是做冲减成本的
但是我们没有成本票
你好,那你这个只能做其他业务收入了呀,开了发票出去了,肯定是要申报的