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去年支付的服务费6500对方开了专票,已经抵扣了进项税,今年发生4500退费,对方把之前发票全额冲红了,又重新开了张2000的专票,这个分录怎么做?

2024-04-12 00:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-12 00:44

你好,分录 借:管理费用 负数 贷:应付账款-6000 应交税费-增值税-进项税转出 借:管理费用 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款 2000

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你好,分录 借:管理费用 负数 贷:应付账款-6000 应交税费-增值税-进项税转出 借:管理费用 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款 2000
2024-04-12
你好!这个做进项转出。 你去年怎么做的凭证?
2024-03-22
同学你好,为什么要红冲呢,是发票金额开错了么?
2022-07-08
借预付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出。
2022-07-11
原分录红冲,重新做一张凭证就是
2023-02-02
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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