你好!这个做进项转出。 你去年怎么做的凭证?
收到今年开的冲红的去年的专票 去年已经抵扣了 怎么做分录 需要转出进项税额吗
老师,去年11月份开的专票76714,在本月冲红,原因是对方不要专票,我已经做红冲分录了,但是税费有余额,怎么做分录呢
我们去年开具专票给对方,但是款收不回来,对方去年也已经入账抵扣了,我们今年能红冲这笔吗
去年的发票对方已抵扣,然后冲红了,我们这边今年也重开了,我们这边还需要冲红原发票吗?
老师好!去年的专票能不能红冲?需要怎么操作呢? 这个发票是对方开给我们的,我们已经抵扣了!
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
您好,暂估主营业务收入已经缴纳过印花税,那收入真正发生的时候还要缴纳吗?如果不需要那申报印花税的时候是把这笔暂估的收入金额扣除就可以了吗?
您好,请问暂估主营业收入,需要缴纳印花税吗?
老师,你好,公司由于某种原因,准备办理注销,但这时又购买了7200元的设备,如果计入固定资产,注销时又很麻烦。能不能不计入固定资产,直接计入费用啊?
工资表里没申报过法人的工资,但应该是任职的,法人的火车票可以报销吗
经营所得的四季度报表,利润可以弥补上两年的亏损吗?
充值油卡1万,当月收到了9751.46的专票,收到了加油小票9996元,怎么记账
法人没在工资表里,他的火车票可以报销吗
你好,我想知道集团公司占股子公司百分之60的股份,集团公司和占股子公司可以合并报表吗?咱们合并(是按照比例重新调整报表后再进行合并吗?)
工程项目申报未开票借:应收账款贷:工程结算,应交税费;这个月开具了发票,怎么处理
借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税费) 贷:银行存款
你好1你现在,借银行存款等 贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税费转出
老师我们没有年度损益调整这个科目怎么办
您好!计入管理费用