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去年的专票我们已经抵扣了,但是今年产生退费对方要红冲发票,这个分录怎么做?

2024-03-22 12:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-22 12:35

你好!这个做进项转出。 你去年怎么做的凭证?

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快账用户4008 追问 2024-03-22 13:30

借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税费) 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2024-03-22 13:43

你好1你现在,借银行存款等 贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税费转出

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快账用户4008 追问 2024-03-22 13:44

老师我们没有年度损益调整这个科目怎么办

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齐红老师 解答 2024-03-22 13:45

您好!计入管理费用

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你好!这个做进项转出。 你去年怎么做的凭证?
2024-03-22
你好,分录 借:管理费用 负数 贷:应付账款-6000 应交税费-增值税-进项税转出 借:管理费用 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款 2000
2024-04-12
同学您好,你好,可以的, 没问题 购买方已经抵扣,红字信息表由购买方填开。登录开票软件,进入发票管理模块,点击“红字信息表”;选择“增值税专用发票红字信息表”,选择购买方“已抵扣”;点击下一步进入“红字增值税专用发票信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息后上传。”
2022-11-02
同学,你好 你是销售方,你开具红字发票,分录 借:应收账款   负数 贷:主营业务收入  负数 应交税费-应交增值税-销  负数
2024-12-23
你好,如果对方要求退还发票原件,这边你可以账面留存发票复印件,然后还得在发票退回去的当月做进项税额转出手续,即可
2021-06-11
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