如果说他是给你开了红字的话,你不用做进项税额转出呀,那么你现在收到红字的时候就相当于你是一个抵冲进项的处理。
收到今年开的冲红的去年的专票 去年已经抵扣了 怎么做分录 需要转出进项税额吗
老师,去年收到的票,已经认证了,现在要红冲,那今年怎么操作,进项税在今年做转出可以吗,还是要更正去年的报表
老师,去年的进项专票开错了,已经抵扣了,今年9月份冲红重新开了,怎么做账务处理?进项税额转出还是进项负数
去年的福利的进项税已经抵扣了,今年转出分录怎么做
去年已经抵扣的农产品进项税,今年要求做进项税转出,请问怎么写分录
老师,我固定的临时工可以按工资薪金做账吗?一月就上几天的那种
增值税发票所载货物数量和报关单数量不一致,有什么税务风险,如何进行申报?
留底税3,免抵退5,那退税是3,这个留底3,下个月还会继续出现在留底那一栏么
老师你好,咨询一下今年企业所得税汇算清缴申报表有变动,有些数据不知道怎么填写了
老师,收到货款定金,先给定金开票但还未生产发货,不确认收入又要交增值税的情况下,可以这样记吗? 借:银行存款, 贷:合同负债 应交税费-增值税(销项)
公司上个月买了固定资产,这个月要注销,固定资产要卖掉吗
请问老师,物业公司工人工资每个月10万左右,会计全部记到管理费用,这个需要记到主营业务成本吗?还是做部分工资到主营业务成本里,剩下的记入管理费用。那种更合适?
老师 每个月工资一样 是不是有个税异常风险
当月发票没有入账,发票次月红冲,需要做进项税额转出吗,还是可以两张发票都不入账
公司处置已经使用过的汽车,购买的时候已经抵扣过了,售价15万,二手车交易公司开的20万,按照15万申报增值税可以吗
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那就只做个相反分录就可以了吧
老师您还在吗
是的,做一个相反的分录处理就可以了。