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老师,我想问一下,就比如我们公司跟个个有业务23年开了发票20万,现在业务取消了,又红冲发票,现在23年的账跟24年的账怎么处理呢 23年的账还有汇算要怎么办(找郭老师)

2024-04-07 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-07 11:16

朋友您好,找郭老师写在后面没注意误接了(能不能辛苦您专门找郭老师的不写具体的题呀,就写请郭老师回答,我们其他人就误拉不了),现我们接了题就要回答,这个题不难我来回答下好不好 这个分录在24年账上红冲,损益科目用未分配利润替代,然后23年年报和汇缴申报表用调整后的数据来申报,这个红冲分录不影响24年利润表

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朋友您好,找郭老师写在后面没注意误接了(能不能辛苦您专门找郭老师的不写具体的题呀,就写请郭老师回答,我们其他人就误拉不了),现我们接了题就要回答,这个题不难我来回答下好不好 这个分录在24年账上红冲,损益科目用未分配利润替代,然后23年年报和汇缴申报表用调整后的数据来申报,这个红冲分录不影响24年利润表
2024-04-07
你好 把收入调减的哈 如果是开的冲红发票的话 你冲红今年的收入 去年的收入按照开发票数据正常算 今年的收入减少就可以了
2024-04-07
业务发生时账要补上然后后面红冲再做一笔分录。
2024-04-07
您好,对方还在重新开发票的,6月按发票做负分录,再取得发票做正数分录,23年申报都不用改的
2024-07-08
同学,你好 开了红字发票给你们,你们直接做负数分录就行了
2023-11-24
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