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你好,老师,我是建筑行业的,因为发票滞后,只能先暂估入库,现在出现问题,我22年暂估了一笔材料,23年发票才到,但是发票开具内容跟我暂估入库的有出入,22年已经关账,我23年该怎么处理呢?

2023-04-04 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-04 16:07

你好; 红冲暂估金额; 按发票做账处理的  

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快账用户3512 追问 2023-04-04 16:10

但是之前暂估已经入成本了,这个要不要调整以前年度损益?

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快账用户3512 追问 2023-04-04 16:12

22年暂估入库,已经领用,,23年发票到,我直接红冲22年暂估入库跟领用?然后23年直接做票到跟领用?

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齐红老师 解答 2023-04-04 16:16

你好; 如果有差异; 跨年走以前年度损益调整去冲成本科目  

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快账用户3512 追问 2023-04-04 16:18

有点不明白,老师能不能帮忙写个完整的,账务处理过程,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-04 16:19

你好; 把你之分录 和具体金额描述好; 我看看怎么做   

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快账用户3512 追问 2023-04-04 16:33

我在纸上写了下,麻烦老师看下,谢谢

我在纸上写了下,麻烦老师看下,谢谢
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齐红老师 解答 2023-04-04 16:38

把第一笔和第二笔 借贷方不变; 金额负数红冲了 ;然后按发票做 :借原材料 ;  贷应付账款-B供应商    ;把金额和明细列清楚即可哈  

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快账用户3512 追问 2023-04-04 16:40

那发票到,不用再做领用材料了吗

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快账用户3512 追问 2023-04-04 16:42

如果,发票到后比暂估的多开了2万,或者少开了2万,又该怎么处理呢?谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-04 16:43

你好 1;  你不是有差异金额吗 ;  有差异; 就领用材料的业务还得调数据的

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快账用户3512 追问 2023-04-04 16:50

老师,我重新整理了下,麻烦你再看下,谢谢

老师,我重新整理了下,麻烦你再看下,谢谢
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齐红老师 解答 2023-04-04 16:55

票到了 ;  做 借原材料贷应付账款- B ;  借工程施工 贷原材料; 按发票数据来  

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