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老师你好,请问我22年暂估了原材料已经入库领用了,12月31号没有来发票也没有红冲之前暂估的,到23年年来了一部分发票,请问我应该怎么做账务处理啊

2023-02-12 05:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-12 05:23

同学您好!冲暂估入账

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齐红老师 解答 2023-02-12 05:26

同学您好!冲暂估,调整损益。

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同学您好!冲暂估入账
2023-02-12
你好 之前已经结转了成本吗
2023-02-12
冲原暂估,然后按发票的做。库存核算有差异时要找出原因并相应做进出库存的成本调整。
2023-02-12
你好,冲暂估,然后再做到的发票即可。
2023-02-12
你好,借应付账款贷原材料, 借原材料贷应付账款,然后之前结转了成本吗?
2024-08-21
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