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老师你好,请问我之前暂估的时候直接暂估总的原材料,但领用的时候,是领了明细,现在来票了冲了之前暂估的按发票入库,感觉之前领了,现在原材料借方还有,还要领用怎么回事,之前领用的也要冲吗?

2023-02-15 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-15 09:13

不用的,只把暂估的分录冲销掉就可以的了。

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快账用户4095 追问 2023-02-15 09:20

但是期末借方还有许多原材料

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齐红老师 解答 2023-02-15 09:22

那就看下咱们实际采购的是不是和账面一致,看下库存有没有

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不用的,只把暂估的分录冲销掉就可以的了。
2023-02-15
同学,也同样红冲,按不含税价处理,
2023-02-13
那你用的时候是放到哪个科目地呢?
2022-01-17
那你转到营业外 以后暂估按照不含税
2021-09-07
你好!这这业务跨年度了吗?
2022-04-24
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