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老师我22年暂估了原材料,发票没来没做红冲,这些原材料都已经领用了,有的已经出库了,现在1月份来了一部分发票,我应该怎么做账务处理,跨年了

2023-02-12 05:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-12 05:49

冲原暂估,然后按发票的做。库存核算有差异时要找出原因并相应做进出库存的成本调整。

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快账用户1396 追问 2023-02-12 06:15

老师你好,请问我暂估的时候采购单开的是开平板,猛开平板等,但是来发票上开的是热卷,其实他们都是一个东西,开票和采购单不一样,请问我是按哪个做账

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齐红老师 解答 2023-02-13 00:19

你好,按进货发票上的做账。

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冲原暂估,然后按发票的做。库存核算有差异时要找出原因并相应做进出库存的成本调整。
2023-02-12
你好 之前已经结转了成本吗
2023-02-12
同学您好!冲暂估入账
2023-02-12
你好,冲暂估,然后再做到的发票即可。
2023-02-12
是需要先暂估,然后在做正确的
2023-02-12
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