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老师,我们是个体户,23年是属于核定征收,所以没有做账分录这些凭证,24年1月开始为查账征收了,那么,我开始从24年建账开始录数据是吗?无需从23年记账录分录这些吧?

2024-04-03 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-03 10:11

同学你好 对的 24年开始做账

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快账用户1819 追问 2024-04-03 11:10

那老师,我现在还没做账,然后需要先申报季度的收入和成本,问题是进项发票还没开过来,我在成本数据那里先填写预估数据,先抵扣自然人税款,这样也可以吧?

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齐红老师 解答 2024-04-03 11:12

同学你好 同学你好 这样也可以的

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同学你好 对的 24年开始做账
2024-04-03
: 反结账至上一年度:进入上一年度的账务系统,进行反结账操作,使账务回到可修改状态。具体的反结账操作一般可以在“总账”模块中查找相关功能。 修改上年数据:找到需要修改的数据并进行更正。 重新结账:完成数据修改后,对上一年度进行结账。确保所有模块(如总账、固定资产等)都已结账,且数据准确无误。 以账套主管身份登录新年度账套:关闭软件后重新打开用友 T3,使用账套主管的身份登录新建立的年度账套。 进入“年度账”菜单:在系统中找到“年度账”菜单。 点击“结转上年数据”:选择“结转上年数据”功能。 按系统提示进行操作:根据系统提示,确认结转参数和时间范围等信息。通常需要先结转其他模块,最后结转总账模块。 等待结转完成:系统会自动重新结转上年数据,等待结转过程完成。 结转完成后,可以检查新年度的期初数据是否正确,确保数据结转无误。在进行上述操作之前,建议先备份数据,以防操作过程中出现意外情况导致数据丢失或损坏
2025-02-05
你好,补充23年业务分录。借应收账款1,贷以前年度损益调整,应交税费应交增值税,
2024-07-02
盘点现有的余额,你都有哪些业务往来科目,存货、固定资产、货币资金,这些都有余额吗?
2024-04-10
你好; 你是核定征收的话; 你做内部账; 你对应车辆发生的油费 计入成本去;  对的; 你计入含税金额到成本去; 
2024-01-08
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