同学你好 对的 24年开始做账
老师,我们公司是做工程的,今年有事务所过来审计五分合同,关键是很多数据都缺失了,原始单据没有了,汇款记录也找不到了,从18年开始的,还没有建账,这个怎么弄呢
请问一下 我是物流行业 个体工商户 今年2月份开始有收入 税务核定是定额征收 每个月3万额度 我开专票1%,按照开票金额1%收税 所以也没有去开成本票 后来从8月份开始,又改为查账征收, 我这个账应该怎么做呢 从10月份开始,我才让车上加油开票,都是普票,我这个账要怎么做?普票是价税合计作为成本是吗?
老师,我们是个体户,23年是属于核定征收,所以没有做账分录这些凭证,24年1月开始为查账征收了,那么,我开始从24年建账开始录数据是吗?无需从23年记账录分录这些吧?
老师:您好!我有一家个体户,去年是核定征收,不需要做账及取得成本发票。今年改为查账征收,从1月份开始做账,想请教一下老师。期初数据该如何处理,录入今年1月份的银行存款余额到账套里,显示不平衡,怎么办?
老师,我有个问题:有一家公司,23年10月成立的,12月开了对公账户,开了一张发票1万,但是前会计没建账,23年四季度增值税按收入报的,企业所得税填了个收入,填了个利润-1260,其他都没数。汇算清缴也报了,我不打算去改23的数了,想从24年1月重新给他建账。问题来了:24年1月收到了12月开的1万发票的回款,我现在该怎么做这笔分录?还有我不管23年的账了这样可以吗?谢谢
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
比例税率是也叫从价定率吧?
农业小规模纳税人需要缴纳哪一些税,拿到营业执照后办理哪些事?
公司购进鸡蛋再进行销售,免征增值税和企业所得税吗?
高新企业所得税汇算清缴怎么填写?
那老师,我现在还没做账,然后需要先申报季度的收入和成本,问题是进项发票还没开过来,我在成本数据那里先填写预估数据,先抵扣自然人税款,这样也可以吧?
同学你好 同学你好 这样也可以的