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老师,我有个问题:有一家公司,23年10月成立的,12月开了对公账户,开了一张发票1万,但是前会计没建账,23年四季度增值税按收入报的,企业所得税填了个收入,填了个利润-1260,其他都没数。汇算清缴也报了,我不打算去改23的数了,想从24年1月重新给他建账。问题来了:24年1月收到了12月开的1万发票的回款,我现在该怎么做这笔分录?还有我不管23年的账了这样可以吗?谢谢

2024-07-02 09:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-02 09:37

你好,补充23年业务分录。借应收账款1,贷以前年度损益调整,应交税费应交增值税,

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快账用户1592 追问 2024-07-02 09:40

小企业准则,好像没有这个科目

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齐红老师 解答 2024-07-02 09:40

你好,补充23年业务分录。借应收账款1,贷未分配利润,应交税费应交增值税,

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快账用户1592 追问 2024-07-02 09:42

我现在手上有一笔收款回单,这笔分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-07-02 09:43

借银行存款,贷应收账款或其他科目

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快账用户1592 追问 2024-07-02 09:45

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-07-02 09:47

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