纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
老师,你好,去年公司有白条入库的成本(发票没有拿回来),现在汇算需要调增,把这部分成本剔除出来,请问是在汇算清缴里纳税调整项目表的那一栏填写这个数据呢?
老师,我23年成本有一部分没收到发票,这样我需要在汇算清缴的时候做调整,我具体是应该填在纳税调整表A105000吗?这个表里需要填在哪一行呢?老师
你好 老师去年有无票的成本的 想问一下汇算清缴的时候 这个纳税调增在哪个表里面填写呢?A105000---中的扣除类项目中的第十七条 其他?
老师好,我们有部分成本支出没来票的在去年12月做了成本,现在汇算清缴要调整对吧,请问是填写哪个表呢?没找着相应的表
老师,现在需要把2023年的生产成本调到研发费用里200万,现在分录怎么写啊?汇算清缴申报表是把这200万写在“纳税调整附表”的“与收入无关的支出”吗?其他栏次项目有需要改的吗?
借用备用金和归还备用金是否影响现金流量表,应放哪一项
请教一下,非常感谢!丙公司是出票人,丙公司并不存在,应该导致票据无效吧,对无效的票据保证,保证应该无效吧? 为什么题目丁公司还要承担票据的保证责任?
老师您好,应交税费-应交增值税 可以作为企业的费用税前扣除吗?
老师您好,个税手续费返还交增值税,我们是小规模计入的是营业外收入,增值税申报表收入含手续费收入和利润表不含手续费收入就会不一致,老师这个可以吗。谢谢您
老师,凭证公司由小规模纳税人变更为一般纳税人后,需要重新新建账套做账吗?
老师有推荐的办公软件吗。记录每日的事情那些
老师好,我前阵子去了家新单位,请问现在发票都是在国税平台上操作了,针对每月发票认证,电子发票现在如何判定是进项抵扣联?我看他们打出来了两张,拿其中一张做进项联?我仔细对看了下区别,一样的,为啥那张就是进项联?还是说她们只是打出来两张,其中一张做进项联保存,还有一联进项票做账用的?
老师,如果库存商品实际没库存啦,预先开票出去,那么怎么暂估,以什么为依据暂估
老师,合同履约成本科目在编制资产负债表的时候一般是放在哪个科目里面核算,还有合同结算科目
25年小规模的印花税还减半嘛
老师,请问公司给员工交的社保费用,填在职工薪酬支出及纳税表的哪一栏呢?
企业负担的。在社会保障性交款。
那个人负担的填哪里呢
个人负担的在工资里面 第一行