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你好 老师去年有无票的成本的 想问一下汇算清缴的时候 这个纳税调增在哪个表里面填写呢?A105000---中的扣除类项目中的第十七条 其他?

2024-05-11 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-11 14:50

对的是的,是这么做的。

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快账用户3732 追问 2024-05-11 14:52

嗯 这部分支出 是员工的报销 就是没有票 按照会计上来说这个是可以正常报销付款的 只是税法上不认可 纳税调整就行吧

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齐红老师 解答 2024-05-11 14:55

可以的,可以这么做的。

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对的是的,是这么做的。
2024-05-11
同学你好,对的,就是填写到这一行的。
2021-05-09
您好 请问提示是什么样子的
2022-04-15
你可以在**A105000《纳税调整项目明细表》的第30行“(十七)其他”**填写相关数据。 在这一行中,填报其他因会计处理与税收规定有差异需纳税调整的扣除类项目金额。由于成本票有异需要进行纳税调整,对应的金额可以填在这里。 若账载金额(即会计处理的金额)≥税收金额(即按税收规定应确认的金额),则在第3列“调增金额”填报账载金额与税收金额的差额;若账载金额<税收金额,那么在第4列“调减金额”填报账载金额与税收金额差额的绝对值。
2024-07-11
纳税调整明细表扣除项目30来填写账的金额
2023-05-22
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