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老师,我二月份的账上有一笔常规收入,当月没有开具增值税专用发票,待3月份开具,那么在申报2月份增值税时收入是按不开票收入申报。到申报3月份增值税时这笔又开了发票,这种怎么处理

2024-03-05 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-05 10:09

同学,你好 3月份,先把不开票收入红冲,再根据发票重新做

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快账用户7287 追问 2024-03-05 10:10

这个要去税务局弄吗

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齐红老师 解答 2024-03-05 10:11

同学,你好 不需要的

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快账用户7287 追问 2024-03-05 10:12

在电子水务局申报界面可以自己弄吗

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齐红老师 解答 2024-03-05 10:12

同学,你好 可以自己操作

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快账用户7287 追问 2024-03-05 10:26

这个是在税款所属期2024年3月的收入这张表上,把未开票收入红冲掉吗

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齐红老师 解答 2024-03-05 10:27

同学,你好 嗯嗯,是的

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同学,你好 3月份,先把不开票收入红冲,再根据发票重新做
2024-03-05
同学你好 你是问怎么报税吗 未开票收入的话得算出来不含税的金额申报
2024-03-05
你好,这个不可以的,你需要红冲三月份的,然后再做发票,五月份的。
2022-05-18
同学你好 按照正确的税率申报
2022-07-12
你好 ;  你3月 做 :借银行存款贷主营业务收入- 无票收入; 应交税费-应交增值税;  你4月开票 的税额和不含税金额 与无票收入一致的话; 你做: 借主营业务收入- 无票收入 贷主营业务收入- 开票收入   
2022-05-26
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