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老师,你好。我们6月份补开了3月份发票的,我们申报增值税时应该如何填写的?我们3月份出口销售了一批产品57870.65,当时没有开具发票,增值税申报是按无票收入申报了。然后我们在6月份补开了3月份出口的那批产品的发票57870.65。6月份一共出口销售552771.25,其中318387.64是在当月已开发票了。由于发票数量不够,234383.61是没有开具发票。请问我们现在申报增值税时应该如何填写呢?

老师,你好。我们6月份补开了3月份发票的,我们申报增值税时应该如何填写的?我们3月份出口销售了一批产品57870.65,当时没有开具发票,增值税申报是按无票收入申报了。然后我们在6月份补开了3月份出口的那批产品的发票57870.65。6月份一共出口销售552771.25,其中318387.64是在当月已开发票了。由于发票数量不够,234383.61是没有开具发票。请问我们现在申报增值税时应该如何填写呢?
2021-07-02 17:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-02 17:51

您好同学。补开的3月份发票在未开票收入填报那里填负数就行。6月份如果还有没开完的票要做无票收入就加上3月份的负数金额一起填报在未开票栏里。

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快账用户7114 追问 2021-07-02 17:57

老师,我们6月份未开票金额234383.61,补开3月份金额57870.65。这个月申报时最终填写在未开票金额里是234383.61-57870.65=176512.96吗?

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齐红老师 解答 2021-07-02 18:00

您好同学。是这样的。

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快账用户7114 追问 2021-07-02 18:00

这样填写会影响我们后期退税吗?

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快账用户7114 追问 2021-07-02 18:00

后期退税是不是要采集这栏的数据的呢?这样会不会对应不上就退不了税的呢?

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齐红老师 解答 2021-07-02 18:00

您好同学。最终申报的累计收入没有错就可以。不会影响的。

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快账用户7114 追问 2021-07-02 18:02

好的,谢谢老师。我们7月份补开6月份发票是不是也按这样在未开票收入里减就可以了?

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齐红老师 解答 2021-07-02 18:04

您好同学。是这样的。

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快账用户7114 追问 2021-07-02 18:05

好的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2021-07-02 18:15

好的。希望您学习愉快。满意的话可以给个五星好评哦

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