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老师你好,我是一个小规模纳税人,季度申报增值税,在6月误开了发票3万元,当时没有作废,就在7月份开了负数发票3万元,8月份没有开票,9月份开正常发票3元1千元。请问现在申报的数据应该是多少?

2021-10-03 13:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-03 13:32

您好!三季度是-3+3.1=0.1万,季度45万以内的免增值税

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您好!三季度是-3+3.1=0.1万,季度45万以内的免增值税
2021-10-03
这个是不是都开普通发票?申报填写10栏是29万,这个是取得不含税,减掉红字去填写申报
2020-10-15
你好 你这个要尽快将3月份的申报表更正申报的,把-2万元填写进去的
2023-09-18
同学你好 嗯 按照冲减后的收入申报
2022-10-21
只申报10万的专票收入就是了
2022-05-23
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