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你好,老师。我们公司3月份没专票了,4月份开具的增值税专用发票按照1%,开具了,申报增值税的时候比对不通过,这个怎么处理

2022-07-12 23:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-12 23:32

同学你好 按照正确的税率申报

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快账用户7620 追问 2022-07-12 23:35

怎么填写呢

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齐红老师 解答 2022-07-13 06:31

填写在百分之三的那栏

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同学你好 按照正确的税率申报
2022-07-12
同学,你好 3月份,先把不开票收入红冲,再根据发票重新做
2024-03-05
同学你好 你是问怎么报税吗 未开票收入的话得算出来不含税的金额申报
2024-03-05
您好,按实际开票去申报就可以了,4月13%有红票有蓝票,加减后在 附列资料(一) 开具专用发票发票 1 2列填,下面有13%和9%发票,分别对就税率填好,提交申报就可以了
2023-04-13
你好 去税务局申报的 减免的2%在主表应纳税人减征额负数
2022-07-15
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