你好,这个你要正规的做法是需要去更正24年的汇算。
2020年12月份结账的时候,做了年终奖的计提分录,比如说是20万,但到2021年2月份的时候,确定了年终奖金额有40万,并且在2月份发放了,请问老师这种情况怎么处理?2月份怎么做账,还有汇算清缴的时候需要调整吗
老师,23年的一笔费用没有收到发票,我汇算清缴的时候调增了,假如24年7月份我又收到了这张发票,请问会计和税务分别怎么处理?
您好老师,请问一下,我们1月份发了24年的工资,有些是几个月工资一起发,假如说1月份发了2万24年半年4个月的工资,24年没有申报个税,我这个月报个税能不能分开报,每个月报5000,多报几个月?
老师好,请问4.20号汇算清缴时没发的工资2万我调增了,将于2025年7月份把这2万工资发了,请问7月份后这2万元我怎么处理,申报,老师说的详细点吧
老师好,请问汇算清缴时未发工资调增了2万元,于25年7月份发完这2万元。需要在25年冲减24年已经计提的这2万吗?然后重新计提24年工资?应该怎么账务处理
老师,个体工商户,不能提升成一般纳税人吧?
24年付贷款利息时做的代收代付,情况如下:甲公司与乙公司合作收购小麦,甲向银行贷款5000万,双方约定乙公司承担贷款利息,乙向甲每月付息如10万,之前银行也不给开发票,甲收到乙汇入的贷款利息款做其他应付款科目,现乙向甲要发票,目前银行同意开贷款利息票,甲公司可以给乙开票吗,怎么开?开好票账么处理,甲收到银行发票账又怎么处理?
2024年1月4日成立的个体户,门店正常营业,公账没有流水,截止到现在一直都没有申报跟纳税,也没开过发票。现在税务系统显示纳税人状态:非正常。接下来我应该如何去操作?
老师,财务科目余额表一个客户的预收有余额,但是业务端应收和预收该客户都没有余额了,我们是内账,我要把它调到哪个科目去呢
小规模纳税人12月开的票,1月红冲要怎么做账,报表要怎么调整
您好,a105000里的利息支出自动带出为0,期间费用表里是有利息支出这一项的,是向金融企业贷款利息,那么a105000表需要填写这个数据吗
你好老师,请问我们公司有个员工工资是5000,我们公司给承担个税,个税150元。我们给员工申报工资的时候还是申报5000吗?
请问这样做股东分红分录可以吗?考虑分红付给老板账户,老板付给其他股东 宣告时计提分红: 借:利润分配-应付股利 贷:应付股利 结转分红: 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-应付股利 发放分红: 借:庫存現金(其他股東分紅) 借:应付股利(老闆分紅) 贷:银行存款-大丰银行 股东分红发到了另一个账户,中国银行 借:應付股利 贷:庫存現金
老师,你好。我们是出口公司一般纳税人也有做内销的,现在有些费用发票是专票来的,这些可以做增值税认证抵扣的吗?另外如果抵扣了是不是就不可以入费用了?
老师客户公户转了3110.65,我开了发票,后面让退款495 35,小规模退的四百多我怎么做分录