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老师咨询个问题 我们公司收到1月份的一张专票,在申报1月份增值税的时候已经抵扣,2月底发现开票的商品规格有误,当天对方又红冲了 同时开了一份金额一样的专票 请问我该怎么做账务处理 申报2月份申报增值税的时候怎么申报

2024-02-23 15:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-23 15:20

你好,需要确认新开发票的进项,并转出红字发票的进项增值税转出 负数发票 借:库存商品/费用等   负数 贷:应付账款/其他应付款等  负数 应交税费-增值税-进项税转出   重新开具 借:库存商品/费用等         应交税费-增值税-进项税 贷:应付账款/其他应付款等 

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快账用户4898 追问 2024-02-23 15:22

那我下个月做增值税报表的时候怎么填呢

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齐红老师 解答 2024-02-23 15:24

红字的需要填写进项税转出,正常开具的按照进项确认不受影响

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快账用户4898 追问 2024-02-23 15:32

好的,就是说报表上也得在转出的地方填写一下红冲的金额吧

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齐红老师 解答 2024-02-23 15:34

你好,是的,是这样理解的

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职称:注册会计师,税务师

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