您好,当时具体是怎么做账的呢?
老师,你好,问下:我们18年的时候装修办公室花了55万多,记在“在建工程”中,上周我们公司审计的时候,他们把这笔钱记在了“长期待摊费用”中,还摊掉了五分之一的费用,现在有44万多在“长期待摊费用”中,那我今年需要做账吗?怎么处理?
请教一个问题,我们公司是做农业的前期一直没有收入,做账中发生的农药化肥啥的都是做了长期待摊费用,现在这个月发生了收入,我要把长期待摊费用转成成本会计分录怎么做,有老师指导下不
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 接过这个问题的老师请先不要接了,想听听其他老师的建议!!! 谢谢
请问老师,我们有一笔2023年第四季度的物业费未付,当时在筹建期,2024年一月才入的账计入了长期待摊费用,现在发现实际结算要比之前做的分录金额少,现在要怎么做账?
请问老师,我们有一笔2023年第四季度的物业费未付,当时在筹建期,2024年一月才入的账计入了长期待摊费用,现在发现实际结算要比之前做的分录金额少,现在要怎么做账? 当时分录 借 长期待摊费用 31500 贷 应付账款 31500
我是一家商贸企业,有出口退税资格。期初留抵税额50,当期内销货物销项税额200万,当期购进货物1000万元,取得进项税额130万元,其中一半用于出口,出口退税率13%。 那么当期应申请出口退税金额怎么计算? 当期应纳税款怎么计算?
支付给个人空调维修费,没有发票怎么入账
老师你好,建账前的应收款没有做上,现在收回来了怎么做分录
固定资产累计折旧已经计提完了,接下来要做什么账务处理,固定资产还继续使用
分公司从总公司调货,并且直接转账支付货款,我可以做主营业务收入吗
我24年分期付款进的货然后分录是借:预付 贷:银行,然后我25年1月入库的分录是借:库存商品,应交税费,贷:预付账款,然后也是1月卖出去的,那我要怎么改分录才能成本和收入匹配啊?能讲一个具体分录怎么改吗?
一般纳税人已经开有3%的专用劳务票出去,采购货物开回3%的专票,请问这个可以抵扣我开出去的发票的税款吗
老师我整理思路的对不对
我24年进货然后25年卖出去那我现在这个企业所得税填报就有半年累计利润但是半年累计成本就是0了那不就我卖出去但是减不了我进货的成本那我还要多交税那这咋整啊
分公司注销了,账上的余额转回总公司怎么做账呢
借 长期待摊费用 31500 贷 应付账款 31500 现在实际结算只付24999 发票也是24999
那就按照上面的这个会计分录把差额做负数就成