您好,按销售收入匹配的金额来结转成本,因为是权责发生制
老师你好,我们公司是电力安装工程公司,结转成本的时候应该按收入的多少比列来结转呢?
建筑劳务公司,我们给甲方开票确认收入,每个月都有劳务成本和其他成本,我们怎么结转成本?是发生多少成本结转多少?还有成本期初余额借方负数是不是转多了?怎么调整?
老师,假如是一家代理记账公司,收到当月销售发票,做账的时候如何结转成本?我怎么知道他成本是多少呢,我就只有一张销售发票呀
老师好!我们是一家无运输工具的物流公司,我每个月是按收到多少票结转成本还是按我销售多少结转成本?
老师你好,我公司当月已销售货物,但进货发票还没有收到,我暂估入账了,月末也结转成本了,如果下月收到发票比我暂估的少,那我不是多结转了成本,那这样的话账务怎么处理?谢谢!
老师您好,我的意思是,单独发放的员工奖金可不可以计入工资里,不再设置奖金科目,比如;管理费用工资贷职工薪酬-工资?
员工奖金可不可以按照部门所属计入,比如:借管理费用-工资贷应付职工薪酬?
年终奖金可以计入到管理费用工资,或者营业费用工资里吗?按照人员归类计入工资科目里?不再设奖金科目,就是按照工资科目核算可以吗
后面写的代扣代缴 还需要每个月申报嘛?
您好,年终奖金也是计入到管理费用工资里对吗?一年可以发两次年终奖吗?都可以企业所得税前扣除吗
老师,所得税汇算清缴的税审一般什么时候入场?
老师,年审的审计一般什么时候入场?
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无票收入可以跨年红冲吗
全年一次性奖金一年只能申报一次对吗?比如说我一月份发放了24年年终奖按照一次性申报了,25年12月发放25年的年终奖是不是就需要加到薪金里申报个税了
那我在账上就看不出来我没收到多少发票了怎么办
您好,摘要写上暂估呀,财务做账哪有不暂估的嘛,不可能所有发票当月都来了
那我就暂估成本,然后暂估的成本不结转?
您好,可以结转的哦,汇缴前来发票的,把暂估分录红冲了,再按发票金额来做分录
那我就是暂估的和实际开票的都一起结转了到时候汇缴前再把暂估的红冲了按实际成本票入账?那季报应纳税所得额不就不准了吗?
您好,是的,这样季度预缴才是准的,咱不是权责发生制么,不管发票有没有来的
那如果我成本票这个月收到了,我销售收入的票是下个月收到的呢
销售收入的票是下个月开的呢
您好,我们不管票呀,收入是啥时本要确认了先确认未开票收入,成本也是一样,不管发票啥时来,提前来了我们挂往来