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老师你好,我公司当月已销售货物,但进货发票还没有收到,我暂估入账了,月末也结转成本了,如果下月收到发票比我暂估的少,那我不是多结转了成本,那这样的话账务怎么处理?谢谢!

2024-10-23 10:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-23 10:22

您好,等于是多结转成本了,需要把多结转的成本冲销了。

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快账用户8970 追问 2024-10-23 10:39

冲销怎么做分录?

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齐红老师 解答 2024-10-23 10:39

借主营业务成本 负数贷库存商品负数

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快账用户8970 追问 2024-10-23 10:41

哦,好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-10-23 10:42

不客气,帮忙给个五星好评,多谢夸奖

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您好,等于是多结转成本了,需要把多结转的成本冲销了。
2024-10-23
你好,这个你不不做成本的话会要交所得税啊。
2024-11-21
您好 暂估入库的 销售出去以后结转成本也是按暂估的结转 是的
2021-02-25
可以先暂估,然后次月的时候发票来了,再把暂估的做红字就可以。
2022-05-10
可以的,可以这么做。
2024-04-16
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