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建筑劳务公司,我们给甲方开票确认收入,每个月都有劳务成本和其他成本,我们怎么结转成本?是发生多少成本结转多少?还有成本期初余额借方负数是不是转多了?怎么调整?

2023-03-09 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-09 16:50

你好; 按照完工进度比例来结转 工程施工成本 到主营业务成本去  

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快账用户1935 追问 2023-03-09 16:54

工程全部完工成本就要全部结转完吗?那上年期初余额负数是转多了吗?怎么调?

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齐红老师 解答 2023-03-09 16:56

你好1. 是的;完工了所有成本一起结转的; 多了 就红冲去年分录。 去年怎么做的 

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快账用户1935 追问 2023-03-09 16:58

去年是其他会计做的,把多的红冲掉就行了吗?

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齐红老师 解答 2023-03-09 16:59

你好; 是的; 不涉及损益科目;直接红冲;摘要描述清楚即可 

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快账用户1935 追问 2023-03-09 17:03

好的,那这样有收入才结转成本,没收入只有成本的可以不结转吧

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齐红老师 解答 2023-03-09 17:04

你好 ;是的; 没有收入不结转成本的 

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你好; 按照完工进度比例来结转 工程施工成本 到主营业务成本去  
2023-03-09
你好同学成本的算法是对的,建议月底一次转成本
2021-01-13
同学你好 这个人材机比例是30:60:5
2020-10-17
你好,很高兴为你解答 应该收入和成本相匹配的
2020-11-18
你好,只结转已经确认收入的那个项目的成本,其他的不用。
2024-02-03
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