同学你好,你公司主营业务为销售货物的,同时提供运输服务,按照销售货物缴纳增值税。 依照财税(2016)36号附件1第四十条规定,一项销售行为如果既涉及服务又涉及货物,为混合销售。从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售货物缴纳增值税;其他单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售服务缴纳增值税。
老师您好,请问,我公司是一家做国际国内货物运输代理的企业,现在有一票业务是帮客户做国内部分的代理运输和代理港杂的,我们能收到的成本票是9个点的运输发票,我们给客户开9个点的运输发票还是6个点的代理费发票呢?
老师。你好,我们是一个物流公司,但是我们自己没有车,别人需要我们运输货物,我们需要找另外一家运输公司,帮我们运输,运输公司给我们开9%的运输发票,我们给我们的客户开的是9%的运输票,还是6%的服务发票??
有客户给我们开运输发票,是专票,说收我们八个点,我们抵扣可以抵扣13个点吗?
我们联系运输公司给货物运输给客户,客户把钱给我们,我们给运输公司,这不属于经济代理服务吧,只能开给客户九个点票吧
公司买货物开13个点,途中有送到我司9个点运输发票。我卖给客户,客户要我们送到,我司自己找的运输车队开9个点发票给我司。我开给客户发票只能来13个点?
老师好,其他应付款在报表上的余额比较大,我在去年年底把20万调到了营业外收入,没有调账的依据,这样做不行的吗?
老师好,请教一个问题,之前我在有家公司带了两年的兼职账,现在她们已经招到专职会计,正好这段时间税务稽查,说前几年偷税漏税了,老板少报收入了,如果税务那边确定好税额,老师认为前面两年的调账应该是我做还是现在的专职做这个事合理呢?
个体户生产经营所得缴纳个人所得税,需要三方协议扣款,这个三方协议如何签订
我是一家商贸企业,有出口退税资格。期初留抵税额50,当期内销货物销项税额200万,当期购进货物1000万元,取得进项税额130万元,其中一半用于出口,出口退税率13%。 那么当期应申请出口退税金额怎么计算? 当期应纳税款怎么计算?
支付给个人空调维修费,没有发票怎么入账
老师你好,建账前的应收款没有做上,现在收回来了怎么做分录
固定资产累计折旧已经计提完了,接下来要做什么账务处理,固定资产还继续使用
分公司从总公司调货,并且直接转账支付货款,我可以做主营业务收入吗
我24年分期付款进的货然后分录是借:预付 贷:银行,然后我25年1月入库的分录是借:库存商品,应交税费,贷:预付账款,然后也是1月卖出去的,那我要怎么改分录才能成本和收入匹配啊?能讲一个具体分录怎么改吗?
老师:您好!我们公司属于小规模纳税人,设计行业。2024年第二季度有申报过未开票收入23万左右,今年1月份应甲方要求,开具了这笔23万的发票。因为之前已经申报过未开票收入,所以这个季度的增值税申报表增值税开票收入为0,在提交申报后,开票额度直接为0,显示增值税比对不通过。请问该如何处理?
就是说我司销售货物送到给客户,即使送过去他那边的运费仅仅9个点,但我司给客户开发票也必须开13个点,对吗?
开票税率是根据内容确定的。需要看业务实质,如果签订合同是销售货物,货物售价中包含货物和运输费,则运费这部分需要与货物合并适用13的税率开票。如果合同分别约定货物价格和运费价格,开票时货物适用13,运输适用9分别开票,此时需注意你公司经营业务范围是否包括运输。
经营范围可以增加呀,意思就是我卖货给客户,我司找了车队送到客户公司,如果我跟客户合同有分开注明写货物多少钱,运费多少钱,运费那部分的金额就可以开9%?
你好同学是这样的
但是实务中对混合销售和兼营的判断税企争议较大,建议您按照销售货物13进行处理。
各地税务机关对该业务实质认定存在差异,您可以与主管税务机关核实,是否同意企业这样开票