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老师,我们九月份付了房租310000.我做了会计分录,借,预付账款310000,贷,银行存款310000,这个月收到了发票,我怎么做账

老师,我们九月份付了房租310000.我做了会计分录,借,预付账款310000,贷,银行存款310000,这个月收到了发票,我怎么做账
2024-01-10 20:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-10 20:33

您好,这个的话,借 主营业务成本  贷 预付账款

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快账用户5122 追问 2024-01-10 20:33

不需要每个月摊吗,

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齐红老师 解答 2024-01-10 20:34

这个就是每个月分摊的分录,然后金额的话是每个月的

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相关问题讨论
您好,这个的话,借 主营业务成本  贷 预付账款
2024-01-10
借:长期待摊费用-房租 贷:预付账款 借:销售费用-房租 贷:长期待摊费用
2021-01-15
你好;   22年的话  按月做分摊就行了。 按月做 ; 你分录  就做   借管理费用。贷:预付账款,    ;发票收到;  附在之前凭证后面即可    
2023-01-12
借预付账款,贷管理费用, 借管理费用贷预付账款。这个是2个月的。
2024-06-19
借xx 贷预付账款 可以这个
2021-03-16
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