借xx 贷预付账款 可以这个
老师 1.付单位材料款 款已经付了,发票没有到的话我分录这样做对吗?借~应付账款/预付账款 贷 银行存款。后期发票到了 借~原材料/库存商品 贷应付账款/预付账款 这样做对吗? 2.如果材料款和发票同时同行 是不是直接 借原材料/库存商品 贷 银行存款
老师,上个月付了原材料货款,材料和发票都没有收到,只做了借应付账款,贷银行存款,现在收到了发票和货物,分录怎么做
老师,上个月银行存款付了款,发票没到,借预付嘛 账款,贷银行存款,这个月发票到了,分录怎么做
老师,我们九月份付了房租310000.我做了会计分录,借,预付账款310000,贷,银行存款310000,这个月收到了发票,我怎么做账
上个月预付供应商的定金做的预付账款10万,这个月发票开开了,尾款也付了,我上个月做的是借预付账款,贷银行存款,这个月做借库存商品,进項税额,贷预付账款10万,银行存款(剩余货款)对吗
什么才有减值准备 固定资产/无形资产 累计折旧/累计摊销 借:管理费用销售费用制造费用生产成本 贷:累计折旧/累计摊销 应收账款有减值准备吗?应收账款计提坏账准备发生坏账到收回坏账怎么做账 ?
老师,请教一下:现注册一个新公司,实到注册资本900万(资金500,固定资产400)另有一个股东技术出资100,那营业执照上面得注册资金是不是应该写1000万?固定资产如何判定已经实缴到账呢?
老师,审计审完之后,不要求把调整过进账里,那平时向公司内外部提供报表(月报、季报)时从财务系统导出的报表就不准确,这该怎么办呢?
老师,审计审完之后,要求把调整过进账里,用了以前年度损益科目,就会导致资产负债表期末的未分配利润-期初未分配利润不等于利润表的净利润,这该怎么办呢?
老师这道题卖了60%长投总成本35000元直接乘以60%不就可以了吗?为什么要除以70%呀
老师,保本点销售量也叫边际贡献对还是不对
老师这道题为什么要除以70%呀长投总成本是35000卖了60%直接乘60%不就可以了吗
不是法人提现,是出纳员提现,当时没有入库存现金科目而是挂在出纳员往来上,期末科目余额在借方,会涉及到补缴分配所得吗?
已开发票,但货款一直没有付。两年后是不是这笔货款就追不回来了?
新成立公司,公司还没有开展业务,账户也没有钱,老板娘个人支付购买的电脑,发票开的公司抬头,怎么入账,怎么做分录
借方是什么
需要看你这个发票是用于哪里,。我不知道你取得的什么发票。假设是资产,借xx资产 贷预付账款,
之前是汽车服务费某公司,借预付账款,贷银行存款,这个月发票到了,分录怎么做
贷方是预付账款某公司,借方是什么
要是这个车是自己 使用话,借固定资产 贷预付账款
用红字把之前的分录冲掉行不行
不用冲掉,这个不是开红字发票,你这个对应取得发票做固定资产就可以,车 自己公司使用话